不確定,可直接更正申報試試

老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時候,有一筆出口退稅的外貿(mào)交易,當時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚,我們?nèi)ザ惥洲k理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的,所以當時把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進項稅轉(zhuǎn)出,當時本來應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進項稅轉(zhuǎn)出那一欄的,結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進項稅額,導(dǎo)致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額,今年由于金四的上線,稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們,說讓我們把免抵退不得抵扣的進項稅額填紅字,就可以了。所以我想問一下,我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后,那筆被轉(zhuǎn)到進項稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎?
你好,老師,我們我貿(mào)易型出口退稅企業(yè),在國內(nèi)購入一批商品,加工過后出口,那我們申請退稅就是國內(nèi)購入商品的進項稅吧?然后現(xiàn)在又出口一批加工好的商品,這批商品從不同單位購入的材料加工而成,那我們申請退稅是不是又是這些不同單位購入材料的進項稅呢?還有就是我們現(xiàn)在只是出口一批,還有一部分還在制作中,那我們申請出口退稅時發(fā)票進項是不是只能第一批里面全部認證呀?麻煩老師指點一下,感謝!
晚上好,老師 ,有個問題請教下,就是企業(yè)是貿(mào)易型出口退稅企業(yè),現(xiàn)在貿(mào)易型企業(yè)還有最后一筆發(fā)票在稽核中了,要下個月才能通過,但是現(xiàn)在企業(yè)已經(jīng)完全符合生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)了,只是還沒有去備案轉(zhuǎn)生產(chǎn)型,然后現(xiàn)在又有一筆要出口報關(guān)了,請問老師,我們現(xiàn)在出口的部分出口后暫時不申請退稅,等最后一筆貿(mào)易型的退稅成功后趕緊轉(zhuǎn)生產(chǎn)型出口退稅,轉(zhuǎn)型成功再按生產(chǎn)退稅可以嗎?麻煩老師指點,謝謝!
老師你好,外貿(mào)出口企業(yè),進項發(fā)票上的數(shù)量是4000個,出口分成了各2000個兩次出口,但是在退稅的時候金額沒有改過來,造成現(xiàn)在退2000個數(shù)量的金額退成了4000個的金額,多退的稅額如何返回稅局呢?
老師,您好,我們公司10月開具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票,是不申請退稅的,現(xiàn)在需要進行申報 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報明細表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發(fā)票,對應(yīng)這一單出口的進貨發(fā)票也要同步勾選的對嗎,然后再作進項轉(zhuǎn)出的嗎?
l 負責現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù) l 負責登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬 l 負責核算及發(fā)放每月工資 l 負責每月社保、公積金基數(shù)調(diào)整、增減員月度申報 l 負責往來賬務(wù)審核 ,確保應(yīng)收應(yīng)付、銷項金額準確 l 負責企業(yè)應(yīng)繳納的各項稅費 ,如增值稅、企業(yè)所得稅、個稅等 ,按時進項納稅申報 l 負責處理全盤賬務(wù),包括報銷審核、憑證處理、編制財務(wù)報表、稅務(wù)處理、出納監(jiān)管等工作 l 負責根據(jù)原始憑證編制會計分錄等 l 負責會計憑證的裝訂、歸檔等工作 l 負責公司稅務(wù)變更、年審等業(yè)務(wù)工作 l 負責公司印章 ,營業(yè)執(zhí)照管理 l 負責公司日常報銷單、付款單等單據(jù)審核工作 老師,幫忙看看這個簡歷行不行
公司有張發(fā)票要納稅調(diào)增,更正匯算清繳,要怎么調(diào)賬
老師您好,我剛面試了一個出納職位。那個老板他公司的賬都是交給代賬去做的。實際公司里沒有出納和會計。老板自己付款。然后說她自己的錢和公司的錢實際是分不開的,說她自己每年的花100多萬。這種情況怎么辦呢,那我作為出納付款的時候,肯定有對公對私不明確的情況,那會怎么樣呢,我會有責任吧
老師,請問一下開廣告服務(wù)*廣告設(shè)計費的發(fā)票是不是要繳納文化事業(yè)建設(shè)費???
老師,請問關(guān)于住宿和餐飲一起酒店方面的賬務(wù)是不是比較復(fù)雜?
請問可以個稅抵扣的個人養(yǎng)老金指的是什么
老師,請問,這個月公司發(fā)獎金,一共合計需要發(fā)100多萬的工資,但是銀行代發(fā)工資額度只有50萬。這種情況,可不可以11月份申報個稅,然后代發(fā)工資額度限制發(fā)不出去的部分,12月份再跟12月的代發(fā)工資一塊發(fā)出去呢?
中標支付印花稅給招標公司,這筆款項怎么入賬?
請教問題“非貿(mào)付匯,做合同備案,信息采集環(huán)節(jié)需維護居民企業(yè)居民國(地區(qū))稅收編碼,對方?jīng)]有提供信息,該如何自己查詢并維護信息?
老師好:出口退稅問題,第二季度出口的商品進項轉(zhuǎn)出的金額填錯了,辦理退稅的時候才發(fā)現(xiàn)的,現(xiàn)在還好改嗎?謝謝!
更改報銷會牽涉前期的增值稅退稅,這個估計又會被專管員盤問,
可向?qū)9軉T反應(yīng)下情況,問下專管員意見