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找郭老師,我們有一筆其他應付款掛賬幾年了鄭姐,原因是:我公司跟東站合作按摩椅,老板娘私下跟鄭姐合作,講話一人一半費用,鄭姐打錢給老板娘,然后公司付款,但是這個鄭姐把錢打到公司對公戶。請問這個掛賬怎么平賬呢

2025-11-24 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-24 09:08

那你沒有確認收入是不是?

頭像
齊紅老師 解答 2025-11-24 09:08

這是你的合作費,應該做收入。借其他應付款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費。

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同學你好,就按你說的方法操作比較好。
2022-04-09
同學你好 掛其他應收款 然后拿發(fā)票來報銷
2021-04-08
同學你好: 1、往來你沖銷原來的其他應付款,關聯(lián)單位應掛其他應收款或者其他應付款,同一個往來單位最好在同一個科目下 A:借:其他應付款 -辰諾 22 貸:其他應付款-調賬 22 B:借:其他應付款-調賬 10 貸:其他應付款-辰諾 10 場地租賃費 借:銀行存款(現(xiàn)金 ) 5000 貸:應交稅金-增值稅-銷項稅金 238.10(征收率5%) 主營業(yè)務收入 4761.9
2020-09-15
你好!確認無票收入計算增值稅
2023-04-01
你好這個最好是自己接回來賬,這個補上,沒有發(fā)票部分,這個匯算清繳納稅調增 就可以,取得收據(jù),對方開給你們銷售單,等入賬就可以
2021-07-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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