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有一個公司A投資我們公司B,A只占股10%,那么我們B公司給A公司分紅的時候這個錢需要繳納企業(yè)所得稅嗎? 如果A公司占股50%實施控制的話,那么我們B公司給A公司分紅的時候也需不需要繳納企業(yè)所得稅呢? B公司分紅的時候怎么做賬呀?
請問C公司股權變更原個人股東轉讓A公司投資100%B公司,都沒有實繳資本,可以0元轉讓嗎?A公司也不實繳資本如有利潤可以分紅嗎?怎么財務處理呢?A公司報稅需要合并B公司報表報稅
A公司的法人和B公司的法人是同一個人,A是B的投資人,去年A打了16萬的投資款到B公司,B計入了實收資本,A計入了長期股權投資,24年年底,B公司業(yè)務沒有做起來,公司注銷了 ,那25年匯算清繳的時候這部分怎么處理?
老師,您好!往老板的另一個公司打錢備注寫的貨款,只是為了走賬,我記入其他應收款嗎還是怎么
老師您好!公司名下無車,租賃個人車輛(不是公司員工) 有租賃合同,每月計提,現(xiàn)無租賃費發(fā)票,一次性支付個人,有個稅風險,如果不支付了,計提了一年的管理費用 做反分錄調(diào)整,還是負數(shù)分錄
個人去醫(yī)院體檢,只有100多,怎么開發(fā)票給公司報銷
今天收到稅務局提醒數(shù)學1到10月份增值稅稅負率0.8%。稅負低讓補交達到1.1%這咋辦?讓增加無票收入
一般納稅人6月勾選認證發(fā)票少勾選兩張是13.8的進項稅,錯誤以為那兩張專票是旅客運輸服務發(fā)票自行計算直接把稅額填上去了,6月沒交稅,只涉及進項稅留抵,直到10月才涉及繳稅 ,但是10月已經(jīng)過申報期,不能勾選10月的抵扣統(tǒng)計表了,我現(xiàn)在更正了6-10月的增值稅申報表,10月補了那個13.8的增值稅和對應附加稅。要11月才能勾選認證13.8了。 我想問6月份錄,我就把那張13.8原本應交稅費-應交增值稅進項稅額,改成應交稅費-待認證進項稅額,然后直到11月份勾選了再待認證進項稅轉到進項稅分錄,,這個不影響我資產(chǎn)負債表也不影響利潤表,這樣做合不合理
老師,房產(chǎn)中介公司開專用發(fā)票,稅率一般是多少
老師,我接手了10月份的賬,我做完了怎么這個 10月份的√沒有的呢?
?有沒有前天上課截圖之類信息,昨天剛報道看看都分享了什么[微笑]
債務重組存在稅會差異嗎
債務重組有稅會差異嗎