
出口退稅流程及計(jì)算 老師您好,我想咨詢下,我們公司是外貿(mào)型出口退稅企業(yè),現(xiàn)在開(kāi)始有少量的出口業(yè)務(wù),是否是先要把以前對(duì)應(yīng)的已認(rèn)證已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,然后再申請(qǐng)退稅?另外還想問(wèn)一下如果需要開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,由于是免稅業(yè)務(wù),是否開(kāi)具的也是0稅率的增值稅普通發(fā)票?謝謝老師
老師您好,我們公司是小規(guī)模公司,代開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,稅款已經(jīng)繳納,在代開(kāi)申請(qǐng)后隨即進(jìn)行了增值稅專票的稅種核定,導(dǎo)致代開(kāi)的專票稅務(wù)局不能給開(kāi)具并郵寄,我們已經(jīng)交了稅費(fèi),請(qǐng)問(wèn)稅費(fèi)可以退嗎?由于發(fā)票沒(méi)代開(kāi)出來(lái),我們明天需要用稅控盤開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)如果不退稅,我們重復(fù)征收此張票的增值稅嗎?因?yàn)槲覀兌悇?wù)局代開(kāi)的已經(jīng)提交了申請(qǐng),后續(xù)在稅控盤中再開(kāi)具,會(huì)顯示開(kāi)了此張票兩次
外貿(mào)A公司向供應(yīng)商B公司購(gòu)買了一批貨,然后賣給國(guó)外C公司,C公司幾個(gè)月收到貨后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,并將貨全部退給A公司,因退運(yùn)時(shí)間過(guò)長(zhǎng),A公司辦理貨物退運(yùn)繳納了進(jìn)口關(guān)稅跟增值稅。(B公司當(dāng)時(shí)開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,A公司收到后并申請(qǐng)了出口退稅。退款已收。),現(xiàn)在A公司可以直接將退回來(lái)的貨賣給國(guó)內(nèi)其他公司嗎? 另外已經(jīng)申請(qǐng)過(guò)的退稅是否還要返還給稅務(wù)局?
我是一般外貿(mào)企業(yè),我有一筆業(yè)務(wù)已經(jīng)結(jié)術(shù),收到了外國(guó)客戶的錢,我們也把貨物發(fā)出去了,貨物我們有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,外國(guó)客戶的銷售合同報(bào)關(guān)單我都有,我想問(wèn)問(wèn)我要不要開(kāi)票給外國(guó)客戶呢?問(wèn)題2.我需要申報(bào)退稅嗎?如果需要的話什么時(shí)間節(jié)點(diǎn)申報(bào)退稅
外貿(mào)企業(yè),客戶給企業(yè)在22年8月份開(kāi)了專票,開(kāi)錯(cuò)了但是當(dāng)時(shí)沒(méi)發(fā)現(xiàn),已經(jīng)勾選了,但是沒(méi)有進(jìn)行出口業(yè)務(wù),11月發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,進(jìn)行處理:紅沖,做進(jìn)貨憑證退回,重新開(kāi)具,重開(kāi)的已經(jīng)辦理出口業(yè)務(wù)了,是這種情況的話,應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅,填在哪些表和列,能否解釋詳細(xì)一點(diǎn)。
在電子稅務(wù)局內(nèi)如何看是查賬增收或是核定增收
您好老師,辦理三方協(xié)議時(shí)有批扣標(biāo)志 選所有非批扣還是所有批扣呢
老師,年底要看產(chǎn)品有沒(méi)有跌價(jià),是要與市場(chǎng)價(jià)格比較,那跌價(jià)了,記賬是跌價(jià)的原始憑證用什么合適
小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度普票專票都有開(kāi),額度超過(guò)30萬(wàn),普票是按1個(gè)點(diǎn)補(bǔ)交增值稅嗎?
跨境電子商務(wù)海外倉(cāng)走9810。其中發(fā)票,報(bào)關(guān)單,和銷售記錄。怎樣保證都能配得上?方便后期,稅局人員審查。是需要報(bào)關(guān)單和發(fā)票都要加上亞馬遜銷售的sku嗎?那發(fā)票應(yīng)該怎樣加上sku呢?
500萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)可以一次性計(jì)入費(fèi)用嗎?
原股東未出資到位,約定了不參與分紅全,原股東對(duì)部分股權(quán)和對(duì)應(yīng)的分紅權(quán)進(jìn)行股轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓,未取得轉(zhuǎn)讓收益,稅局讓按照未分配利潤(rùn)對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例繳納了個(gè)人所得稅,接手股東在取得該部分分紅時(shí),是否需要再次繳納個(gè)人所得稅?
老師,6個(gè)股東合伙干的公司會(huì)計(jì)好干嗎?
老師,我賣的原材料的錢,然后是給個(gè)人收的款,我們公司,這樣做分錄,對(duì)嗎?
我們公司有一個(gè)處罰,除了公司罰款外,公司兩個(gè)負(fù)責(zé)人個(gè)人也要罰款。個(gè)人的罰款也公司轉(zhuǎn)給個(gè)人,個(gè)人再去繳納罰款。就是這個(gè)錢實(shí)際也是公司出,不用個(gè)人出。那到時(shí)候拿個(gè)人繳納罰款的憑證,做到公司賬上做營(yíng)業(yè)外支出-罰款支出,然后匯算清繳的時(shí)候再納稅調(diào)整,調(diào)整在與收入無(wú)關(guān)的支出里還是其他里,可以么?

