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老師我們開承兌匯票6個月到期后會結(jié)息 我把他轉(zhuǎn)出來到我的賬戶里 我該怎么做會計分錄

2025-11-20 11:56
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-20 11:58

借:其他應(yīng)收款
貸:財務(wù)費用
這樣做就可以

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直接按照發(fā)票來做就行了 貼現(xiàn)的話就 借銀行 借費用 貸應(yīng)收票據(jù)
2021-05-27
借銀行存款、 財務(wù)費用貼現(xiàn)息 貸應(yīng)收票據(jù)
2023-06-20
你好,應(yīng)當(dāng)放在6月份做賬?
2023-07-03
借:財務(wù)費用 1000 ? ? ? 銀行存款9000 貸:應(yīng)收票據(jù)10000
2022-01-14
借應(yīng)收票據(jù)貸93216主營業(yè)務(wù)收入83200,其他應(yīng)付款。16
2021-12-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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