看你的稅種認(rèn)定就可以的,其他的比如水利建設(shè)殘保金、工會經(jīng)費,你稅務(wù)局給核定了就交,沒有核定的不用繳納。賬務(wù)處理,借庫存現(xiàn)金等 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本 貸、累計折舊、銀行存款或者預(yù)付賬款應(yīng)付職工薪酬。 你的成本是服務(wù)部門的房屋租金、水電費、人員工資,設(shè)備折舊等

老師,我們這有個公司跟法人借了40萬,如果年底要平賬,這個怎么處理好一些?假如公司有很多收入來源,如果用這個收入去還錢,那么取得這個收入會有個增值稅,還會涉及到企業(yè)所得稅。如果說法人不需要公司還錢了,那這筆欠款走營業(yè)外收入,還是要交5%的企業(yè)所得稅,這樣理解對嗎?還有一種情況是我大概看到有人建議說這筆錢可以由債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán),就是轉(zhuǎn)為法人對公司的投資,因為公司目前沒有實收資本,那可不可以入賬為借其他應(yīng)付款貸實收資本?這種情況是不是只交個實收資本的印花稅,現(xiàn)在是減半政策的話是萬分之二點五,我這么理解對嗎,而且這三種方法利弊如何,老師能給些建議嗎,因為我不懂稅務(wù)籌劃還有預(yù)警風(fēng)險的,老板就是想省錢少繳稅,這個該如何處理好一些?
老師,請問我們是醫(yī)藥連鎖公司,有25家門店,總公司是一般納稅人,20家門店是總部統(tǒng)一核算,增值稅企業(yè)所得稅都是總部統(tǒng)一申報,5家是獨立核算,增值稅跟企業(yè)所得稅門店自己申報,公司有網(wǎng)上銷售,開的抬頭是獨立核算的門店,但是上游公司給我們開票都是開到總公司了,獨立核算的門店沒有成本發(fā)票,我這個獨立核算的門店納稅申報應(yīng)該怎么申報,賬務(wù)怎么處理?
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則小規(guī)模公司,之前也沒有核定印花稅稅種,然后也一直沒有申報,跟前財務(wù)交接過來,就把去年一年的印花稅按次申報了,減半征收后,印花稅費用大概600多,請問這個印花稅我怎么做賬務(wù)處理,后面再按次申報,我應(yīng)該歸去那個科目?直接入管理費用還是稅金附加?
老師你好,我想問下,我這邊是小規(guī)模公司,增值稅企業(yè)所得稅都是計報,那我的公資先計提在發(fā)放嗎,還是說可以一起計提一個季度在一起發(fā)放。 還有我應(yīng)該怎么做賬,取得進項直接計入主營業(yè)務(wù)成本。那我不用交增值稅是不是就不用交附政稅。那個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做,未達起征點轉(zhuǎn)收入嗎,
老師,建筑行業(yè)大額銷項票紅沖的賬務(wù)處理,24年的開的銷項票未做收入,那一部分未計入企業(yè)所得稅,但增值稅及附加已交,25年打算紅沖那一部分發(fā)票,想請問下老師賬務(wù)上怎么處理啊,現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳,是否要補交去年的企業(yè)所得稅 可以正常紅沖發(fā)票嗎,金額有1.1個億,當(dāng)時今年不確定有沒有1個多億的收入,是不是就會導(dǎo)致今年公司負(fù)收入啊,稅務(wù)會不會認(rèn)可啊,紅沖的話能不能申請退稅啊
單獨為管理層買的商業(yè)保險怎么做賬務(wù)處理
你好,A公司是生產(chǎn)型出口企業(yè),那采購的材料可以從A的關(guān)聯(lián)公司B公司周轉(zhuǎn)一下嗎,不直接采購了,B公司從供應(yīng)商處采購材料再賣給A公司,A公司再出口,也可以退稅的吧
老師好,我想問下就是除公司老板以外的自然人將房子無租給我公司使用用交房產(chǎn)稅那嗎?
你好,關(guān)聯(lián)交易采購的商品也能出口退稅吧
一年付一次代賬費用給個人 怎么做賬 怎么報稅 個人不開票可以嗎
老師請問一下,10月份幫朋友交了一個月社保,不給他發(fā)工資和報個稅,這一個月的社保費都由朋友自己承擔(dān),這一個月的社保費我計入到哪呢?
個體工商戶是定額征稅,企業(yè)所得稅是固定的呢?還是根據(jù)開具的發(fā)票核算?
車間使用軟件授權(quán)含Win密鑰算什么,算低值易耗品費嗎
老師,個體戶公章和合同章可以是一顆嗎?
老師 房屋租金一個月10000元,專票 政策是增值稅5%減按1.5% 價稅分離時除的是5%還是1.5%