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老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口一批自產(chǎn)的設(shè)備到泰國和印度,貨物已經(jīng)報關(guān),現(xiàn)在又需要補寄少量物料到泰國和印度,分別價值五千多和八千多,DHL物流公司要我們公司開形式發(fā)票?我們可以開嗎?會不會有稅務(wù)問題?因為這些物料泰國客戶和印度客戶不會單獨給我們付款的,我們是免費寄的售后需要的物料

2025-11-20 09:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-20 09:48

可以開形式發(fā)票,無稅務(wù)問題。開具時標注 “售后免費補寄物料”“無商業(yè)價值”,留存主設(shè)備出口資料佐證,按 “其他進出口免費” 報關(guān)即可。

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快賬用戶8268 追問 2025-11-20 10:09

謝謝老師 但是我們公司不是直接出口到泰國和印度的,是我們銷售給中國客戶A,A客戶出口到印度和泰國,然后我們公司直接免費補寄配件到印度和泰國

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快賬用戶8268 追問 2025-11-20 10:10

也是按照您上面說的操作就可以了吧?

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齊紅老師 解答 2025-11-20 10:10

同學你好 對的 是這樣

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可以開形式發(fā)票,無稅務(wù)問題。開具時標注 “售后免費補寄物料”“無商業(yè)價值”,留存主設(shè)備出口資料佐證,按 “其他進出口免費” 報關(guān)即可。
2025-11-20
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
2025-11-20
去查一下這個貨物出口有沒有退稅率。如果有退稅率,可以退回13%的增值稅。退你的進項稅額的那一部分可以免增值稅附加稅,需要正常交所得稅和印花稅。 可以做 是的,需要分出來。你是生產(chǎn)還是商業(yè)
2025-09-15
同學你好 沒事,按照實際金額開票就行了,可以開樣本費
2021-01-07
同學你好 委托加工方式下的退稅操作 外貿(mào)企業(yè)委托加工退稅:外貿(mào)企業(yè)出口委托加工修理修配貨物增值稅退(免)稅的計稅依據(jù),為加工修理修配費用增值稅專用發(fā)票注明的金額。應(yīng)退稅額=加工費發(fā)票所列金額×出口貨物的退稅率。需注意,要將原材料作價銷售給受托加工工廠,工廠加工完畢后為外貿(mào)企業(yè)開具成品發(fā)票,外貿(mào)企業(yè)憑成品發(fā)票進行出口退稅。 相關(guān)資料準備:準備好采購原材料的發(fā)票、委托加工合同、加工費發(fā)票、出口報關(guān)單、收匯憑證等資料,用于申報退稅時提交給稅務(wù)機關(guān)審核。 能否轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè) 外貿(mào)公司是可以轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè)的,一般來說如果企業(yè)有自己的生產(chǎn)車間,能夠進行產(chǎn)品的生產(chǎn)加工,具備相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)人員等生產(chǎn)要素,通常是符合轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè)的條件。轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè)需在申報軟件里面去填報《出口退(免)稅備案變更表》,將企業(yè)類型變更為內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè),退免稅辦法變更為免抵退稅辦法。 生產(chǎn)企業(yè)退稅政策 生產(chǎn)企業(yè)實行“免、抵、退”稅辦法?!懊狻倍愂侵笇ιa(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物,免征本企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)增值稅;“抵”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動力等所含應(yīng)予退還的進項稅額,抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額;“退”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物在當月內(nèi)應(yīng)抵頂?shù)倪M項稅額大于應(yīng)納稅額時,對未抵頂完的部分予以退稅。但并非進項抵內(nèi)銷后全都可以退,還需要根據(jù)出口貨物的離岸價、退稅率等因素計算可退稅額。
2025-02-28
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