同學(xué),你好
你是銷售方嗎??

老師好,公司收入合同入賬并已經(jīng)申報(bào)增值稅,現(xiàn)在給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票,賬上根據(jù)發(fā)票重新做賬,并把之前合同入賬的沖銷。那么增值稅申報(bào)表該怎么填列?
老師 之前我方公司購(gòu)買勞務(wù) 簽了合同收了發(fā)票 現(xiàn)在發(fā)票要紅沖 但是賬做完了也裝訂完了 對(duì)方要求要把之前的所有原件合同和發(fā)票退給他們 還是不退給他 我們直接拿到紅票沖賬
我公司取得了一些不符合我公司業(yè)務(wù)的發(fā)票并付了款,后我公司將發(fā)票退回給對(duì)方,對(duì)方由于疫情原因一直還沒(méi)有紅沖,現(xiàn)在我們這邊怎么入賬?
老師好,我公司和一個(gè)公司簽訂了合同,對(duì)方開(kāi)了發(fā)票并繳納了稅款,我方未入賬未抵扣該發(fā)票,現(xiàn)在要取消合同,除了讓對(duì)方?jīng)_紅還有別的辦法嗎,后續(xù)和這個(gè)公司也沒(méi)合作了
你好,老師,收入發(fā)票已經(jīng)紅沖了,這不是最后一個(gè)季度了,成本票相對(duì)應(yīng)的也要紅沖,現(xiàn)在我這邊已經(jīng)成本發(fā)票紅沖做賬了,但是老板不同意成本發(fā)票紅沖,這種如果是你,應(yīng)該怎么處理?
老師,在做二月份的丁字賬的時(shí)候,本月庫(kù)存現(xiàn)金和實(shí)收資本并沒(méi)有記賬憑證,怎么還把一月份的庫(kù)存現(xiàn)金和實(shí)收資本過(guò)到二月份來(lái)呢?這塊我不太懂
客戶給我們轉(zhuǎn)了一筆款 本應(yīng)是我們的貨款 但是對(duì)方備注備用金了 可以嗎 現(xiàn)在叫對(duì)方說(shuō)退回重轉(zhuǎn) 他說(shuō)不影響沒(méi)事的
老師,社保怎么注銷,有啥流程
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我用軟件做賬準(zhǔn)備從8月份開(kāi)始錄憑證,請(qǐng)問(wèn)期初數(shù)字的本年累計(jì)借方和本年累計(jì)貸方是不是填7月份的本年累計(jì)借方本和7月份的本年累計(jì)貸方呢?(樸老師)
老師,公司勞務(wù)人員的工資這個(gè)月忘記發(fā)了,過(guò)了納稅期限,是下個(gè)月發(fā)放申報(bào)還是這個(gè)月可以先發(fā)放,下個(gè)月調(diào)整個(gè)稅呢
銀行會(huì)把當(dāng)年未放出去的貸款怎么處理
某貿(mào)易公司采購(gòu)一批鋼材,合同寫按實(shí)際數(shù)量結(jié)算。開(kāi)發(fā)票是按重量結(jié)算的。開(kāi)票金額比實(shí)際付款金額多了2000元,供應(yīng)商的失誤,但是他們不想重開(kāi)了,這個(gè)賬務(wù)怎么做
老師,我的產(chǎn)品型號(hào)全部在一個(gè)單元格同時(shí)它還有一個(gè)數(shù)量的區(qū)別,有沒(méi)有什么方法,快速求和,求支招
老師好,公司9月份銷售二手車5000元,借:銀行存款5000貸:營(yíng)業(yè)外收入5000/1.02 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅98.04,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以后需要更正之前季度申報(bào)表不
以前的阿里巴巴國(guó)際站收入,都是入公司的銀行一般戶,轉(zhuǎn)出來(lái),未做收入?,F(xiàn)在稅務(wù)要求,開(kāi)票做收入,收入要轉(zhuǎn)進(jìn)銀行基本戶?還是可以轉(zhuǎn)出一般戶里

