你好,簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目取得的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣

假如我們有一家貿(mào)易公司和一家施工企業(yè),在同一個(gè)工程項(xiàng)目中,我們的貿(mào)易公司給甲方開具了材料發(fā)票,我們的施工單位用到了這批材料并給甲方開具了工程發(fā)票,對(duì)于我們的施工單位來說算不算甲供材料?@郭老師
老師,你好!我們有個(gè)工程,包工包料的,我們給對(duì)方開具了100萬的發(fā)票,人家給我們轉(zhuǎn)入了50萬的工程款,剩余的50萬給我們的人發(fā)了工資,我們這個(gè)賬該怎么做呢?
老師,我們有個(gè)工程,我們給對(duì)方開具了9%的發(fā)票,對(duì)方給我們老板抵頂了60萬的車,給我們公司開具的是二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,那么這60萬我們是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的是吧?我們應(yīng)該怎么入賬呢?
老師,我們有個(gè)工程,我們給對(duì)方開具了9%的發(fā)票,對(duì)方給我們老板賣了一輛車,抵頂了60萬的工程款,給我們公司開具的是二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,那么這60萬我們是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的是吧?我們應(yīng)該怎么入賬呢?分錄怎么寫呢?
郭老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅的工程,收到我們做檢測(cè)的發(fā)票,能抵扣嗎
老師,請(qǐng)問下有可以自動(dòng)算出個(gè)稅的表格嗎
那老師,這種賬還要不要做了?
樸老師在嗎。想問一下
老是,我2023年收入有變動(dòng),我更完2023年的增值稅和其他報(bào)表,2024年是不是只用更企業(yè)所得稅,2024年增值稅沒變動(dòng),是不是就不用更了
公司公戶取得的利息收入,幾百塊一季度,這個(gè)實(shí)務(wù)上大家增值稅按未開票收入申報(bào)的多嗎
老師,我們法人是日本人,他借款給我們,計(jì)提了利息沒支付,如果他豁免我們的利息,可以直接不用支付利息嗎?那樣公司是不是也不用代扣代繳他的個(gè)稅了?豁免利息應(yīng)計(jì)入應(yīng)納稅所得額,往期是虧損的,是不是這樣抵扣后所得稅也不用交了。
實(shí)際交易是我們律所給境外的公司提供了法律咨詢服務(wù),這種免增值稅嗎?
@郭老師 老師,問下我們公司股東借款給我們,計(jì)提了利息沒支付,如果股東豁免我們的利息,可以直接不用支付利息嗎?那樣公司是不是也不用代扣代繳股東的個(gè)稅
老師您好,銷售自己使用過的固定資產(chǎn),3%減按2%的稅率征收,表中應(yīng)如何填寫
如果季度開專票2萬元,普票開了5萬元,會(huì)計(jì)分錄的分別怎么寫?然后減免的普票稅額又是如何做會(huì)計(jì)分錄?


不抵扣,那發(fā)票可以做成本費(fèi)用嗎,這個(gè)60萬,20的輔料正常嗎
據(jù)實(shí)做成本費(fèi)用就行了 哈
不會(huì)因?yàn)槲覀?0萬材料成本費(fèi)用,不讓我們按簡(jiǎn)易計(jì)稅開票3個(gè)點(diǎn)吧
只是工具費(fèi)用,不是工程項(xiàng)目直接的材料就沒關(guān)系
工程直接的材料如果有的話,是不能做簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
是的,那個(gè)就是包工包料,不是清包工程了
有買了主要材料,我們幫忙加固,然后安裝,項(xiàng)目那邊讓我們買的,這不算簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)嗎
發(fā)票是開給甲方,你們只開是承接勞務(wù)部分才是簡(jiǎn)易計(jì)稅