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適合幾十個人的財務(wù)制度有哪些

2025-11-15 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-15 09:14

XX 公司財務(wù)管理制度(精簡版) 第一章 總則 目的:規(guī)范公司財務(wù)行為,防控基礎(chǔ)風(fēng)險,提高資金使用效率,適配公司日常運營需求。 適用范圍:公司全體部門及員工。 管理原則:合法合規(guī)、簡潔高效、權(quán)責(zé)清晰、風(fēng)險可控。 職責(zé)主體:財務(wù)部設(shè)會計、出納崗位,分工明確;會計負(fù)責(zé)核算與報表,出納負(fù)責(zé)資金收付,不得兼任賬務(wù)登記與檔案管理。 第二章 資金管理 現(xiàn)金管理:庫存現(xiàn)金限額不超 5000 元,超限額部分當(dāng)日繳存銀行;嚴(yán)禁白條抵庫、坐支現(xiàn)金。備用金實行定額管理(如行政部 2000 元),報銷沖銷,年末清零。 銀行賬戶:僅保留基本戶及 1 - 2 個一般戶,賬戶開立、注銷需經(jīng)總經(jīng)理審批;網(wǎng)銀支付實行雙人復(fù)核制,避免單人操作。 付款流程:經(jīng)辦人填《付款申請單》→部門負(fù)責(zé)人審核→財務(wù)核對合同 / 發(fā)票→總經(jīng)理審批→出納支付;單筆超 5000 元支出需提前 2 個工作日報備。 第三章 費用報銷管理 報銷要求:憑真實合規(guī)發(fā)票報銷,需附消費明細(xì);嚴(yán)禁虛構(gòu)報銷,白條不予受理。 分級流程:員工提交報銷單→部門負(fù)責(zé)人審核→財務(wù)復(fù)核金額與憑證→出納付款;單次報銷超 1000 元需總經(jīng)理額外審批。 專項標(biāo)準(zhǔn) 差旅費:經(jīng)理級住宿≤300 元 / 天,員工≤200 元 / 天;交通優(yōu)先選高鐵二等座、飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙,憑票實報。 招待費:單次超 1000 元需提前報備總經(jīng)理,年度總額不超營業(yè)收入 3‰。 第四章 采購與資產(chǎn)管理 采購付款:小額采購至少對比 2 家供應(yīng)商;采購需附合同、入庫單、發(fā)票,三者一致方可付款,無入庫單的財務(wù)不予審核。 固定資產(chǎn)管理:電腦、設(shè)備等固定資產(chǎn)建臺賬登記,明確領(lǐng)用部門及人員;每半年盤點 1 次,報廢需經(jīng)部門申請→財務(wù)核實→總經(jīng)理審批。 低值易耗品:辦公用品等實行領(lǐng)用登記制,按需發(fā)放,避免浪費,行政部每月與財務(wù)部核對領(lǐng)用數(shù)據(jù)。 第五章 銷售與應(yīng)收款管理 銷售發(fā)票按實際交易開具,嚴(yán)禁虛開發(fā)票;財務(wù)部每月與銷售部核對開票數(shù)據(jù)。 新客戶合作預(yù)付款不低于 30%,老客戶賬期最長 90 天;銷售部每月提交應(yīng)收賬款對賬表,超期 30 天賬款啟動催收,超 90 天停止供貨(特殊情況需總經(jīng)理審批)。 第六章 財務(wù)核算與監(jiān)督 財務(wù)部每月按時結(jié)賬,出具資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表,提交管理層參考。 財務(wù)部每月抽查 10% 報銷憑證與付款記錄,每季度出具簡單財務(wù)風(fēng)險提示,重點核對超支費用、超期賬款等問題。 每年聘請第三方機(jī)構(gòu)做年度財務(wù)審計,確保合規(guī)。 第七章 附則 本制度由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋與修訂。 制度自 202X 年 X 月 X 日起施行,此前相關(guān)規(guī)定與本制度沖突的,以本制度為準(zhǔn)。 XX 公司(蓋章)202X 年 X 月 X 日

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你好;選擇小企業(yè)會計準(zhǔn)則??
2022-07-14
您好!一般就是一個存貨管理制度哦
2022-12-21
同學(xué)你好,麻煩你在電腦上登錄本學(xué)堂,點擊更多中的會計工作模板,然后在搜索框中輸入制度兩字,再點擊搜索,從結(jié)果中選擇下載參考使用,謝謝。
2021-03-30
財務(wù)制度 第一條 為加強(qiáng)公司的財務(wù)工作,發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用,特制定本規(guī)定。 第二條 公司財務(wù)部門的職能是: (一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。 (二)建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度,編制財務(wù)計劃,加強(qiáng)經(jīng)營核算管理,反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。 (三)積極為經(jīng)營管理服務(wù),促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。 (四)厲行節(jié)約,合理使用資金。 (五)合理分配公司收入,及時完成需要上交的稅收及管理費用。 (六)對有關(guān)機(jī)構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解,檢查財務(wù)工作,主動提供有關(guān)資料,如實反映情況。 (七)完成公司交給的其他工作。 第三條 公司財務(wù)部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前,總會計師職責(zé)由會計兼任承擔(dān)。 第四條 公司各部門和職員辦理財會事務(wù),必須遵守本規(guī)定。 第五條 總會計師負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作: (一)編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金; (二)進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟(jì)效益; (三)建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度,利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析: (四)承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 第六條 會計的主要工作職責(zé)是: (一)按照國家會計制度的規(guī)定,記賬、算賬、報賬做到手續(xù)完備,數(shù)字準(zhǔn)確,賬目清楚,按期報帳。 (二)按照經(jīng)濟(jì)核算原則,定期檢查,分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時向總經(jīng)理提出合理化建議,當(dāng)好公司參謀。 (三)妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。 (四)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。 第七條 出納的主要工作職責(zé)是: (一)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。 (二)嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。 (三)建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。 (四)嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。 (五)積極配合銀行做好對賬、報賬工作。 (六)配合會計做好各種賬務(wù)處理。 (七)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。 第八條 審計的主要工作職責(zé)是: (一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)審計管理制度。 (二)監(jiān)督公司財務(wù)計劃的執(zhí)行、決算、預(yù)算外資金收支與財務(wù)收支有關(guān)的各項經(jīng)濟(jì)活動及其經(jīng)濟(jì)效益。 (三)詳細(xì)核對公司的各項與財務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無誤。 (四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,以便掌握情況,發(fā)現(xiàn)問題,積累證據(jù)。 (五)糾正財務(wù)工作中的差錯弊端,規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為。 (六)針對公司財務(wù)工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進(jìn)建議和措施。 (七)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。
2022-10-17
選擇《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》就可以。
2023-04-13
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