您好,把錯的紅沖掉,再做筆正確的就可以

以前年度和本年度附加稅申報錯誤,在稅務(wù)局更正申報后出現(xiàn)多繳稅額,用于抵扣以后期間附加稅怎么做賬啊 以前計提的時候:借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費 城建稅 其他應(yīng)交款 教育費附加 地方教育費附加 實際繳納時:應(yīng)交稅費 城建稅 其他應(yīng)交款 教育費附加 地方教育費附加 現(xiàn)在更正申報了18年19年20年的報表出現(xiàn)多交稅款三萬多用于抵扣以后每月附加稅,三萬多的多繳稅款怎么入賬 還有以后期間抵扣稅款時怎么入賬 麻煩能解答詳細(xì)分錄嗎?
20年第四季度計提附加稅32.31,做賬時候計提錯誤,實際應(yīng)該計提的是地方教育費附加32.31才對。分錄在這個月的賬上改。分錄怎么做。繳納的也是地方教育費附加32.31
老師好 去年減免地方教育費附加 但是上年當(dāng)月計提了 導(dǎo)致今年應(yīng)交地方教育費附加有余額 現(xiàn)在應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
老師,小規(guī)模公司12月計提地方教育費附加50.9,繳納的時候發(fā)現(xiàn)是50.89,這個怎么解決?之前老是告訴我是補提借:稅金及附加-地方教育費附加0.01,貸:應(yīng)交稅費-地方教育費附加,但是這樣寫了之后金額反而變成了50.91
老師好,就是2023年12月份的城建稅,教育費附加,地方教育費附加,印花稅,忘記計提了,到2024年1月繳納,這個會計分錄怎么寫
老師您好。點擊哪里?我要繳納公司社保。
老師,小規(guī)模納稅人是要交增值稅及附加稅,個人所得稅,企業(yè)所得稅這幾個稅種?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租住房給個人,月租金3500,怎么計算繳納房產(chǎn)稅?
老師,計提工資,借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付職工薪酬,這個是對的嗎
工業(yè)母機企業(yè),生產(chǎn)銷售規(guī)定的先進(jìn)工業(yè)母機產(chǎn)品收入占企業(yè)銷售收入總額的比例不低于60%,且企業(yè)收入總額不能低于3000萬還是5000萬呀?
我發(fā)現(xiàn)今年 6 月的增值稅報表有誤,導(dǎo)致納稅申報表的進(jìn)項稅額和賬上的進(jìn)項稅額差 0.09 元,我知道是增值稅表有誤我想改 6 月增值稅申報表,但是這樣是不是 7~10 增值稅報表都要改呢?要是后面都要改太麻煩了,我應(yīng)該怎么辦
老師待抵扣進(jìn)項稅我要是這月用不上那么多 我也全部勾選上 然后 結(jié)轉(zhuǎn)的時候不結(jié)轉(zhuǎn)那么多進(jìn)項可以嗎 就是10000的待抵扣 我全部勾選認(rèn)證 然后在進(jìn)項里面結(jié)轉(zhuǎn)過去未交9000 留1000在進(jìn)項里面可以嗎
賣 原材料 和廢料需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)收入成本呢 我們是做標(biāo)準(zhǔn)緊固件 也有賣 不銹鋼線材,然后機床上沖下來的一些廢 料 賣了需要結(jié)轉(zhuǎn)收入成本
打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址是什么,麻煩發(fā)一下給我謝謝
我自己做市政的公司,可以再開勞務(wù)進(jìn)項成本進(jìn)來嗎
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費-教育和地方教育
先把這筆做負(fù)數(shù),再做正數(shù)