同學,你好
是可以的

請問下,我們小規(guī)模公司,季度申報,10-11月都沒開票,12月一次性開20多萬可以嗎?需要繳稅嗎?
我是小規(guī)模 因為各種原因從去年12月份的電費一直老板墊付 但是沒開票 現(xiàn)在一次性拿回去年12月份的和今年8月份以前的電費發(fā)票 這個能不能一次性進入10月份的費用里
老師,我想問一下,小規(guī)模強制認定為一般納稅人是連續(xù)12個月開票超過500萬,如果我1到8月份開了400萬的票,9月份沒有開票,那我10月份往后是不是還可以開具500萬,還是說10月份到12月份只能開具最多100萬了
小規(guī)模納稅人季度不超30萬免稅,我可以在1月份一次性開30萬嗎?還是說1月份只能開10萬
你好老師,小規(guī)模企業(yè),12月份購入農產品沒有開發(fā)票,加工完成后,12月份銷售開了一張銷售,增值稅減免了,成本可以計入12月份嗎,進項發(fā)票可以補開嗎
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計提安全生產費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應該計入管理費用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個人社保300元,應發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報個稅的時候申報5000元,是吧?
老師,這個銷項和進項這里差額記應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進項要貸方沖,銷項借方,那差額不是轉出未交增值稅不是應該要在貸方嗎?后面轉未交增值稅時才借方沖平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時候的記錄,就只寫一次借方,我有點不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調整額度?一般申請了多久批得下來啊
這個是季報的,開100萬是不是要上稅呀
同學,你好
嗯嗯,是的