那個(gè)可以稅前扣除的,正常的過期

銷售出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 我們公司是一般納稅人,用的是個(gè)別計(jì)價(jià)法(銷售一個(gè),結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)成本,即確認(rèn)收入的同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)成本) 這種情況下、 結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額是不需要計(jì)算吧?結(jié)轉(zhuǎn)成本金額應(yīng)該是購(gòu)進(jìn)商品取得專票的不含稅價(jià)格,或者購(gòu)進(jìn)商品時(shí),取得普票的含稅價(jià)格嗎? 這樣對(duì)嗎?
用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不可抵扣需要轉(zhuǎn)出 我做賬時(shí)是購(gòu)進(jìn)時(shí)就做 借:庫(kù)存商品 借:進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:庫(kù)存商品 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 還是購(gòu)進(jìn)時(shí)先不轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候再 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這兩種都可以嗎?
我是一個(gè)月進(jìn)一批貨,直接這批貨當(dāng)月就銷出去了,之前一直以為是進(jìn)了多少全銷出去了,所以每月就按進(jìn)貨入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本的,庫(kù)存商品一直是0,才知道不是這樣的,那我把以前結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回再按實(shí)際銷售的重新結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,憑證都需要怎么沖
你好我這邊是已經(jīng)抵扣的票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后我這筆之前已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn)成本了,除了做借應(yīng)付賬款,貸方進(jìn)轉(zhuǎn)出,貸方庫(kù)存商品,然后成本也需要轉(zhuǎn)出,借商品,貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
一批出口退稅的商品退不成功,稅局要求當(dāng)作免稅銷售額,并且要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要怎么算?說是轉(zhuǎn)出出口商品的所用材料的進(jìn)項(xiàng)稅額就可以,是不是看結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本那張分錄,成本×13%=要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額??這樣子做嘛?
個(gè)體戶查賬征收是在哪里申報(bào)稅費(fèi)呢?
老師,我一家公司要從11月中旬變更主體,那我12月報(bào)之前的收入有關(guān)系嗎,應(yīng)該沒關(guān)系的吧?只是主體變更了,業(yè)務(wù)還是原來的業(yè)務(wù)金額對(duì)不?
老師/印花稅前提我們無法實(shí)現(xiàn)合同臺(tái)賬太多繁瑣了。稅務(wù)按照進(jìn)銷項(xiàng)比對(duì),1、租賃這塊取得發(fā)票和入賬成本有差異。有可能租金成本多于發(fā)票,也可能少于。按照發(fā)票去補(bǔ)繳去年。那以后會(huì)不會(huì)又按照租金成本來比對(duì)?說申報(bào)小于入賬成本?2、購(gòu)銷:購(gòu)進(jìn)商品再賣出這個(gè)可以入賬成本,但是費(fèi)用化不直接對(duì)應(yīng)成本的費(fèi)用和零星資產(chǎn)的購(gòu)置類,也是一一去帥選出來嗎?費(fèi)用化購(gòu)進(jìn)怎么算呢?印花稅真的好模糊。
沒開銀行公戶可以開發(fā)票嗎
請(qǐng)問老師,收到研發(fā)補(bǔ)助,如何賬務(wù)處理,總額法和凈額法,采用那種方法依據(jù)什么
老師,新接的企業(yè),之前沒有認(rèn)證的發(fā)票,但是做憑證的時(shí)候,已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)怎么調(diào)整
小微企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),有沒有說截止到什么時(shí)候
自然人代開發(fā)票總金額14000 單位代扣個(gè)稅是按14000代扣還是按照14000的不含稅金額申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)
個(gè)體戶查帳征收生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅季報(bào)還是月報(bào)?
總公司給持股100%的子公司轉(zhuǎn)賬的話,需要怎么備注?


增值稅要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
是的,那個(gè)需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出