是的,就是那樣子的

老師好,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)稅率是5% 100萬(wàn)到300萬(wàn)稅率是10% 超過(guò)300萬(wàn)稅率是25% 我想問(wèn)一下這個(gè)意思就是比如我的收入是500萬(wàn),成本是300萬(wàn),利潤(rùn)總額是200萬(wàn),那么企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額就是200萬(wàn),就按10%的稅率來(lái)計(jì)算稅額了吧 200萬(wàn)*10% 是這樣嗎?老師
老師好 這題不是說(shuō)在發(fā)生借款利息時(shí),由于投資者認(rèn)繳一百萬(wàn)卻只給了我20萬(wàn),所以我去銀行借款100萬(wàn),里面只有20萬(wàn)的借款利息費(fèi)用是由我承擔(dān),80萬(wàn)由投資者承擔(dān)的借款利息費(fèi)用。發(fā)生的一百萬(wàn)借款利息為10萬(wàn) 然后我應(yīng)該繳納的企業(yè)所得稅準(zhǔn)予扣除的計(jì)算不應(yīng)該是10萬(wàn)-(20萬(wàn)×10%×50%)嗎 答案用10萬(wàn)-(100萬(wàn)-20萬(wàn)×50%) 80萬(wàn)不是由投資者負(fù)擔(dān)的利息費(fèi)用嗎 而且這個(gè)80萬(wàn)產(chǎn)生的利息費(fèi)用不是企業(yè)的也不能從企業(yè)的應(yīng)納所得稅里面扣除
老師好!在2021年預(yù)申報(bào)企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù),年報(bào)利潤(rùn)是正數(shù)有10萬(wàn)利潤(rùn)總額,屬于小微企業(yè),今年小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額不到100萬(wàn)可以按2.5%繳納企業(yè)所得稅,不知政策是否這樣?我們是否按照2.5%繳納所得稅還是5%?
老師,我們投標(biāo)需要提供凈資產(chǎn)收益率,但其中有一年的凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù),平均所有者權(quán)益為正數(shù),這樣凈資產(chǎn)收益率為負(fù)數(shù)嗎?那如果凈利潤(rùn)和平均所有者權(quán)益都為負(fù)數(shù),比如凈利潤(rùn)-50萬(wàn),平均所有者權(quán)益-10萬(wàn),這樣的話凈資產(chǎn)收益率應(yīng)該是-500%嗎?
老師好,其他投資期貨,當(dāng)年盈利了10萬(wàn),這個(gè)10萬(wàn)要不要交增值稅的,還是只要并入企業(yè)利潤(rùn) 繳納企業(yè)所得稅就可以了
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,怎么理解?說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽(tīng)一些人說(shuō),發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營(yíng)總監(jiān)說(shuō)提現(xiàn)金出來(lái)給獎(jiǎng)勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說(shuō)要開(kāi)發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說(shuō)發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說(shuō)這個(gè)事,我朋友說(shuō)他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f(shuō)給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開(kāi)了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺(tái)的銷(xiāo)售額一季度只有7萬(wàn)元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說(shuō)話沖強(qiáng)勢(shì)的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣嗎?對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補(bǔ)了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費(fèi)發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫(xiě)
綜合題,購(gòu)買(mǎi)發(fā)票,填好金額,這屬于虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?

