您好,是的,就是這樣的,以后用發(fā)票來(lái)沖賬

你好,公司剛開(kāi)立對(duì)公戶,法人從自己私戶轉(zhuǎn)了1萬(wàn)塊錢到對(duì)公戶,過(guò)幾天又從對(duì)公戶把錢全部轉(zhuǎn)到自己私人賬戶上了,請(qǐng)問(wèn)存款時(shí)會(huì)計(jì)憑證可以借銀行存款,貸其他應(yīng)付款對(duì)嗎?,轉(zhuǎn)走錢后是否可以做,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款?我這樣做分錄對(duì)嗎?
老師,如果暫收款項(xiàng)用了零余額賬戶用款額度支付了,本來(lái)應(yīng)該用銀行存款支付,不用做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,現(xiàn)在用了零余額賬戶用款額度,預(yù)算也得做,會(huì)計(jì)分錄1 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 會(huì)計(jì)分錄2、本來(lái)應(yīng)該是 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 這2個(gè)不用做預(yù)算會(huì)計(jì) 但現(xiàn)在是 借:其他應(yīng)付款 貸:零余額賬戶用款額度 這樣會(huì)計(jì)分錄2就得做預(yù)算會(huì)計(jì)了,后期該怎樣處理呢?
1、法人通過(guò)對(duì)公借款后,還款從私人賬戶上還款,原來(lái)的分錄是借:銀行-對(duì)公,貸:短期借款 借:其他應(yīng)收款—法人 貸:銀行-對(duì)公 那還款可以直接借:短期借款 貸:其他應(yīng)收款-法人 2、貸款利息可以計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
這種銷戶的銀行賬戶余額,分錄借銀行存款,貸其他應(yīng)收款可以嗎?因?yàn)檫@個(gè)銷戶的一般戶賬套沒(méi)有
公司把錢轉(zhuǎn)給法人,往來(lái)款 借:其他應(yīng)收款——法人 貸:銀行存款。法人把現(xiàn)金借給公司,借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款。這兩個(gè)分錄最后是不是可以抵消(主要還是法人想公司賬上取錢)
老師好……! 我怎么改不了自己的毛病,2份工作都是因?yàn)樽约赫f(shuō)了預(yù)算上的錯(cuò)誤,試用期都沒(méi)通過(guò)……… 怎么就改不了那?
老師你好,如果公司11月份開(kāi)始跨境電商備案,海關(guān)備案,11月份的收入可以享受免稅對(duì)吧。那10月份有亞馬遜平臺(tái)有銷售貨物但是未備案,那第四季度小規(guī)模公司怎么申報(bào)收入呢?
【浙江省稅務(wù)局】尊敬的納稅人: 您申報(bào)的今年三季度增值稅銷售收入,少于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送的收入金額。請(qǐng)您進(jìn)行核實(shí)確認(rèn),如屬申報(bào)錯(cuò)誤,請(qǐng)及時(shí)進(jìn)行更正,以免帶來(lái)不必要的法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)損失。 浙江稅務(wù) 2025年11月5日 老師,我們有收到這條提醒,是需要怎么去對(duì)比處理呢?謝謝老師
老師原本在一家公司當(dāng)全職,后來(lái)轉(zhuǎn)成了兼職去找新工作的,找人家要上一家公司的離職證明,開(kāi)了離職證明之后有什么影響嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)第一次申報(bào)環(huán)保稅,怎么做信息采集???
老師,我們一個(gè)公司及幾個(gè)高管收購(gòu)了一個(gè)公司,這家公司目前對(duì)外的帳面是未分配利潤(rùn)負(fù)39萬(wàn)多,其他應(yīng)付款41萬(wàn)多,實(shí)收資本為0。其他應(yīng)付款是欠原股東的,轉(zhuǎn)讓后也不用還了,我們接過(guò)來(lái)后就一套真帳,我本來(lái)想讓把其他應(yīng)付款做到營(yíng)業(yè)外收入里的,這樣也不虧了,現(xiàn)在有人說(shuō)把未支付的25萬(wàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓金,通過(guò)其他應(yīng)付款來(lái)走帳。老師這樣可有什么影響?帳面的其他應(yīng)付款估計(jì)不全是真的,這樣操作會(huì)不會(huì)影響我們新的股東后期股權(quán)轉(zhuǎn)讓?
老師,殘保金人數(shù)臨時(shí)工也要包含嗎?
老師,商貿(mào)企業(yè)要注意什么?
e信通的票據(jù)如何貼現(xiàn)
老師,公司有食堂,員工用餐賬務(wù)處理沒(méi)有用應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目,而是直接做到各部門的福利費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬務(wù)處理對(duì)嗎?不對(duì)的話怎么更改?


這個(gè)不是屬于法人借的款嗎?年底不是得需要交回公司?要不屬于公司分紅?
如果有發(fā)票直接沖掉就可以,沒(méi)有發(fā)票稅務(wù)局查賬就要求分紅了
是不是年底就要把票要回來(lái),要不就算分紅了?
只要不查賬,掛賬上也可以
一直掛著也可以嗎?
是的,我們公司就是一直掛著的
那查賬的時(shí)候不定時(shí),這不是屬于定時(shí)炸彈嗎?