你好,你們用的是哪一個準(zhǔn)則做帳?

代理一家合作社的外賬,之前的固定資產(chǎn)沒有入賬,但是現(xiàn)在要把機器的折舊算到成本中去,分錄應(yīng)該怎么做?
老師。合作社欠飼料公司賬被告停產(chǎn)。我老公和別人合伙租來養(yǎng)殖,現(xiàn)在三人都是城市戶口。想其中一人幫合作社把錢款還了,再轉(zhuǎn)到這個人的名下做法人??梢阅煤献魃绲难a助款。其余兩人因不是農(nóng)村戶口不能做合作社的股東,有什么辦法,保證這兩人投資的利益呢?
老師您好,我是農(nóng)民專業(yè)合作社,采用農(nóng)民專業(yè)合作社財務(wù)制度,和村集體簽訂了入股協(xié)議,協(xié)議規(guī)定,是否虧損都要分紅,本年度虧損的,分紅的會計分錄怎么做,麻煩老師把計提分錄,支付分錄,結(jié)轉(zhuǎn)分錄告訴一下,萬分感謝
老師,政府給的產(chǎn)業(yè)資金,然后選擇其中一家合作社代持入股,這個款直接由財政局轉(zhuǎn)入合作社村委會,再由村委會轉(zhuǎn)到合作社,合作社再轉(zhuǎn)入公司,這個款是專門買固定資產(chǎn)不能用他用,這個款轉(zhuǎn)入公司時候怎么做賬,算實收資本嗎,還是什么專用款
老師請問我們是村集體經(jīng)濟組織,然后投資了一下個合作社70萬,然后合作社要還我們錢,做的應(yīng)收款,但錢還沒收到。說是以后賣了果子分批還錢。買農(nóng)藥等其它都在這個應(yīng)收款里支。不做經(jīng)營支出。。我不知道這個做借應(yīng)收款合作社70,萬時,貸方做什么科目。
老師,請教一個問題:我單位是一般納稅人,總經(jīng)理是外地人,他周一至周五在公司本地辦公時是住酒店的,周六周日回他廣州的家,那樣我就收到了他拿來報銷的,在公司那個城市的酒店的增值稅專票和高鐵的電子發(fā)票(公司地-廣州往返),這個情況,我是應(yīng)該入差旅費還是入員工福利?
老師,請問下月底做銷售的未開票收入,附件放什么?做暫估的成本,附件又放什么,我們是商貿(mào)企業(yè)
企業(yè)注銷要在那三個平臺操作
老師,我想問一下一般納稅人,9月份銷項大于進項,月末未結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這種情況應(yīng)該怎么處理呀?
員工未填過三歲以下子女教育信息,如果孩子是24年出生的,現(xiàn)在還可以填24年的嗎
老師您好,公司注銷時庫存現(xiàn)金可以抵法人的其他應(yīng)付款嗎
我公司是中標(biāo)單位,該項目分為財政補貼部分和自籌部分,中標(biāo)后把項目分包給其他公司,請問客戶自籌部分的貨款不經(jīng)過我公司賬戶直接轉(zhuǎn)給分包公司合理不?
支付品牌服務(wù)費怎么做賬
老師您好!增值稅已經(jīng)申報,用補提當(dāng)月印花稅,這種情況下不影響納稅申報表吧
老師麻煩咨詢一下個體工商戶需要申報工資嗎,
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
把固定資產(chǎn)從合作社轉(zhuǎn)到村集體
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)收賬款, 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
老師增值稅不會算
一般納稅人一三年之后一般計稅的買來的13%, 如果是免稅業(yè)務(wù)的話,3% 按 2% 小規(guī)模的1%
借應(yīng)收賬款及后面的不會做,不應(yīng)該借實收資本嗎
實收資本是你們收到投資款 你們是投資給他嗎?
我們是小規(guī)模,當(dāng)時入賬的時候是價稅合計入的固定資產(chǎn)
你好,對呀是,現(xiàn)在做固定資產(chǎn)清理 你是投資給他,你是對方企業(yè)的股東的話是長期股權(quán)投資的應(yīng)收賬款改成長期股權(quán)投資啊,他也不是實收資本實收資本,是你們收到你股東的投資款
我們村集體這個合作社設(shè)立的時候弄的就不太對,股東5個人沒出資,都是村集體投入的,今年做的變更,直接把之前投入的錢轉(zhuǎn)為了實收資本
然后你處置固定資產(chǎn)肯定不能做實收資本。
支出資本在借方表示減少投資、實收資本兩種情況下可以減少,要么是減少注冊資本,要么是企業(yè)注銷。要不平時是不能變化的。