個(gè)稅申報(bào)的沒有填寫個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金,然后帳上做了扣除工資是嗎
老師,申報(bào)個(gè)人所得稅,現(xiàn)在已經(jīng)12月份了,然后發(fā)現(xiàn)4月份申報(bào)的沒有扣除五險(xiǎn)一金。這樣子的話,如果現(xiàn)在來更正的話,后面的每個(gè)月的都要全部一起更正,這樣子的話,恐怕數(shù)據(jù)不對。然后我就想問一下,可不可以就是這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,五險(xiǎn)一金乘2,這樣行不行?
老師,剛才您回答了一個(gè)學(xué)員的問題,就是計(jì)提工資和申報(bào)工資都是對的只是發(fā)工資時(shí),忘了代扣個(gè)稅這樣導(dǎo)致實(shí)際發(fā)的工資跟申報(bào)的數(shù)據(jù)不一致。您的意思是要更正申報(bào),讓申報(bào)的數(shù)據(jù)跟實(shí)際發(fā)的數(shù)據(jù)一致,對吧。可是實(shí)際發(fā)的就是一個(gè)錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)呀,如果過了申報(bào)期,我們也可以在網(wǎng)上稅務(wù)局更正申報(bào),對嗎?
老師2021年12月份,員工沒上班然后我們給交了12月份社會(huì)保險(xiǎn),工資表工資是0,那需要扣除的社保是434.65,12月份申報(bào)個(gè)稅時(shí)這個(gè)0工資的人員我就0申報(bào)的然后也沒申報(bào)扣除申報(bào)金額,現(xiàn)在1月份發(fā)放12月份工資的話這個(gè)社保該怎么弄呢,這個(gè)人1月份也不干了就涉及給上的這個(gè)434元的社??钤撛趺刺幚砟刈呓锠I業(yè)外支出-其他 貸其他應(yīng)收款-社會(huì)保險(xiǎn) 這樣行嗎
老師,您好,6月申報(bào)公積金的時(shí)候把 單位交的部分也申報(bào)進(jìn)去了,但是工資表是只扣除了個(gè)人部分的,如果調(diào)整的話,是不是在7月可以不申報(bào)公積金來計(jì)算稅額?7月的工資表就還是正常體現(xiàn)出個(gè)人部分要扣的對吧?這里賬上不需要調(diào)整吧?例:6月A員工公積金單位和個(gè)人交了500,個(gè)稅上應(yīng)該申報(bào)250元的,但申報(bào)了500,工資表也是體現(xiàn)扣個(gè)人250,
老師請問一下:有一個(gè)員工社保基數(shù)本年度有調(diào)整2月做工資時(shí)把補(bǔ)扣一月份社保部分放在了應(yīng)發(fā)前面導(dǎo)致2月份個(gè)稅申報(bào)表應(yīng)發(fā)不對但是社??劭顐€(gè)稅是對的可不可以仔下個(gè)月做工資時(shí)應(yīng)發(fā)多做這部分社保扣款也多做這部分這樣也不影響實(shí)際發(fā)放數(shù)據(jù)同時(shí)也在次月補(bǔ)申報(bào)了那部分應(yīng)發(fā)
請問老師,一般納稅人服裝加工費(fèi),開票的商品和服務(wù)稅收代碼選哪一個(gè)合規(guī)?我找的有104020122 104020199 2010500這幾個(gè)對嗎?
老師,投資款,增加注資做實(shí)收資本,對不
2024年的獎(jiǎng)金申報(bào)在2025年4月份工資里可以嗎還是必須申報(bào)在2024年12月份
老師,我們2024年有個(gè)員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個(gè)稅留下了,當(dāng)時(shí)做的是借,庫存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個(gè)人,需要把貸方這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)做平了。郭老師在么
老師,基本戶一般都是對公轉(zhuǎn)賬嗎?那些沒有發(fā)票的,對個(gè)人也轉(zhuǎn)賬了,就是公司所以的支出都在基本戶轉(zhuǎn)賬了,這個(gè)有影響嗎??
幫我分析一下,我今年39歲了,失業(yè)十年,只有從業(yè)資格證書,沒有經(jīng)驗(yàn),經(jīng)濟(jì)壓力很大,是找個(gè)出納工作還是給自己兩個(gè)月時(shí)間不上班學(xué)會(huì)計(jì)理論和實(shí)操,直接找會(huì)計(jì)工作?
幫我分析一下,我今年39歲了,失業(yè)十年,只有從業(yè)資格證書,沒有經(jīng)驗(yàn),經(jīng)濟(jì)壓力很大,是找個(gè)出納工作還是給自己兩個(gè)月時(shí)間不上班學(xué)會(huì)計(jì)理論和實(shí)操,直接找會(huì)計(jì)工作?
我們公司是工業(yè)制造業(yè),目前正在購買的土地上建廠房,天然氣管道安裝和供電設(shè)備屬于建筑工程嗎,這些都是以后生產(chǎn)需要的設(shè)備,屬于房產(chǎn)價(jià)值嗎,后期完工,需要結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)-廠房里嗎
老師問下, 1.預(yù)收外匯計(jì)入預(yù)收賬款,預(yù)收賬款需要設(shè)置外幣核算嗎? 2.如果收到預(yù)收的外幣款計(jì)入了應(yīng)收賬款,使應(yīng)收賬款余額形成負(fù)數(shù),這種情況下需要對應(yīng)收外幣金額進(jìn)行折算嗎
老師短期借款負(fù)數(shù)200萬,實(shí)在是找不出以前會(huì)計(jì)的差錯(cuò)在哪里了,有沒有可以過度的科目調(diào)整一下
是的,然后這位員工的個(gè)稅扣多了
你說的數(shù)據(jù)對不上是怎么回事? 具體的是哪一個(gè)對不上?
不調(diào)整的話,賬上、工資表與10月個(gè)稅數(shù)據(jù)對不上,少申報(bào)了這個(gè)員工A個(gè)人社保、公積金,多申報(bào)了員工B的個(gè)人社保、公積金,A的部分加到了B上 如果調(diào)整的話,后面?zhèn)€稅報(bào)表數(shù)據(jù)與現(xiàn)在賬上的數(shù)據(jù)、工資表對不上,
你工資表里面扣除的不對,按照你實(shí)際應(yīng)該支付的來支付的 多扣了個(gè)稅就補(bǔ)發(fā)給人家
借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅,貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資,貸銀行 如果是少扣了個(gè)稅,下一次發(fā)工資里面給他扣除就行。
怎么調(diào)整可以不動(dòng)賬?
現(xiàn)在還沒有做個(gè)人匯算清繳的,能不能他們后續(xù)操作?
賬上和你上報(bào)的一樣, 你這樣的話不就得按照錯(cuò)誤的來申報(bào)了。員工個(gè)人自己同意嗎