是的,就是那樣做就行

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師,賬務(wù)上計提實收資本印花稅時,比如實收資本30000,印花稅是直接*萬分之2.5=7.5 計提時:借:稅金及附加7.5 貸:應交稅費-印花稅7.5,交時:借 應交稅費-印花稅 貸:銀行存款7.5
老師,如果申報印花稅時所屬期錯了,7月份繳納了132.3元,6月份繳納了86.9元,更正申報后,9月份補繳45.4元,7月份繳納的132.3元退回公司賬戶,9月份月份重新繳納86.9元,之前的印花稅分錄都是借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交印花稅 借:應交稅費-應交印花稅 貸:銀行存款 那我申報更正后的做賬分錄要怎么調(diào)整?
老師,現(xiàn)在印花稅營業(yè)賬簿的按上年實收資本增加額算,萬分之2.5,如果是小微企業(yè)再減免一半嗎。比如40萬實收資本,交100元營業(yè)賬簿印花稅,小微企業(yè)減免50繳納50元印花稅這樣理解對嗎
小規(guī)模公司,4-6 月銷售收入 25 萬,印花稅是 25 萬*0.3‰/2=37.5 么? 會計做賬是 6 月計提印花稅 7 月繳納印花稅么? 借:營業(yè)稅金及附加—印花稅 37.5 貸:應交稅費—印花稅 37.5 7 月 繳納印花稅時: 借:稅金及附加 37.5 貸:銀行存款 37.5 會計分錄這樣對么?
老師,老板投資款需要繳納印花稅,怎么做會計分錄呢? 收到投資款時: 借:銀行存款 貸:實收資本 同時計提繳納印花稅嗎? 借:稅金及附加 貸:應交稅費 繳納時: 借:應交稅費 貸:銀行存款 是這樣嗎?
                您好老師,一般人銷售的公司二手車,機動車票2000元,報稅是填增值稅附表2的第一行嘛,銷售額是填不含稅價是不
怎么給老板解釋內(nèi)賬和外賬
固定資產(chǎn)集裝箱之前選擇折舊年限20年,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)折舊年限太長了,要如何處理?
老師,職工被公司辭退,發(fā)放的辭退福利用報個稅嗎?
報個稅工資的時候 6月的報到8月去了 現(xiàn)在要補報679三個月的 在系統(tǒng)補的話工資表 怎么弄 是補計提 6.7.9 么
今年補繳的2023年的增值稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加,如何做賬?補繳原因是把發(fā)票紅沖后并未重開,稅務(wù)查出來讓補繳的。
老師,開個工廠,買廠里用的,桶,窗簾,安裝電,滅火器,風扇,叉車,包裝臺,等,這些入管理費用辦公費,還是制造費用車間設(shè)備費用?
老師,我去年12月申報了未開票收入430000,然后這個月我沒開票申報時沖掉275000,可以嗎
老師你好,我們是國際貨代服務(wù)公司,收國外客戶美金,給我們的上游直接付人民幣行嗎?
老師您好,我是一個勞務(wù)個體戶(包工頭),是給勞務(wù)公司在工地上干鋼筋制作綁扎等作業(yè),我開發(fā)票怎么開項目名稱,又和勞務(wù)公司是簽專業(yè)作業(yè)合同嗎?
1、不用通過應交稅費-應交印花稅是嗎? 2、只需要繳納印花稅就可以是吧?以上計算方式對嗎?
建議還是先通過應交稅費-應交印花稅計提,方便統(tǒng)計
1、要做稅務(wù)注銷了,不通過應交稅費-應交印花稅也不影響吧? 2、只需要繳納印花稅就可以是吧?以上計算方式對嗎?
是的,可以那樣做的,就是那樣計算