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老師,之前公司的車一直在進行折舊前幾年折舊完了,今年發(fā)現(xiàn)這個車被賣給別的公司了,別的公司給我們1萬元,這次分錄怎么做啊

2025-10-31 16:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-10-31 16:56

你好,是否還有殘值 呢?

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快賬用戶4708 追問 2025-10-31 17:00

有個這樣的折舊表,可以看下老師

有個這樣的折舊表,可以看下老師
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齊紅老師 解答 2025-10-31 17:01

借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產

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齊紅老師 解答 2025-10-31 17:01

借:銀行存款 貸:固定資產清理 貸:應交稅費-應交增值稅

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齊紅老師 解答 2025-10-31 17:02

再將固定資產清理余額結轉到營業(yè)外收支

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快賬用戶4708 追問 2025-10-31 17:09

這樣寫,對嗎老師

這樣寫,對嗎老師
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齊紅老師 解答 2025-10-31 17:14

是的,截圖分錄對的。第一個分錄,貸方固定資產,忘記寫了

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快賬用戶4708 追問 2025-10-31 17:16

好的老師,我們是小規(guī)模,這樣寫,數(shù)字也對是吧

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齊紅老師 解答 2025-10-31 17:22

是的,分錄與數(shù)字是對的

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您好,借:固定資產清理 2836.21 累計折舊53887.93 貸:固定資產原值 56724.14 賣出 借:銀行存款500 固定資產處置損益 2336.21 貸:固定資產清理2836.21
2024-08-12
清理殘值 借:固定資產清理? ?原值-折舊 ? ? ? 累計折舊 貸:固定資產 變賣 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項 如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產清理科目結轉余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入
2025-10-31
你好,也就是你按照16萬來買 借應付賬款貸固定資產4萬 固定資產清理 累計折舊 貸固定資產, 借應付賬款5萬, 貸固定資產清理應交稅費, 然后把固定資產清理余額結轉到營業(yè)外收支, 借應付賬款11萬,貸銀行存款
2024-03-20
借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產 借應收賬款11 貸固定資產清理 應交稅費 然后把固定資產清理余額結轉到營業(yè)外收支 借固定資產7 貸應收賬款 借銀行存款貸應收賬款4
2025-03-02
同學你好 對的,這樣就可以 三級明細做折舊費就行,不用寫累計折舊
2020-10-19
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