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老師 我們23年給一家客戶預(yù)開了發(fā)票 當(dāng)時計入了收入 并交稅了 24-25年分期回款 回款的月份發(fā)生成本 并確認(rèn)成本成本 這個報表怎么調(diào)整啊

2025-10-31 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-31 16:29

2023 年追溯調(diào)整:沖銷提前確認(rèn)的收入(借:以前年度損益調(diào)整 貸:合同負(fù)債),沖回多交的稅(借:應(yīng)交稅費 貸:以前年度損益調(diào)整),修改當(dāng)年報表(減收入、增預(yù)收)。 2024-2025 年按進(jìn)度確認(rèn):回款并履約時,從合同負(fù)債轉(zhuǎn)收入(借:合同負(fù)債 貸:收入),同步結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期成本(借:成本 貸:相關(guān)科目),確保利潤表收入與成本匹配。 需更正 2023 年稅務(wù)申報,申請退稅或留抵,依據(jù)是權(quán)責(zé)發(fā)生制(收入按履約確認(rèn),非開票時)

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快賬用戶8271 追問 2025-10-31 16:33

我們不調(diào)整稅務(wù)那邊了 只修改內(nèi)部看的報表

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快賬用戶8271 追問 2025-10-31 16:33

只看25年的

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快賬用戶8271 追問 2025-10-31 16:37

是不是只在利潤表上增加屬于25年的收入就行呢

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齊紅老師 解答 2025-10-31 16:42

那你就只管25年的哦

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快賬用戶8271 追問 2025-10-31 16:43

是的 那我25年怎么調(diào)整啊

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齊紅老師 解答 2025-10-31 16:45

不可以利潤表上單獨增加 這樣不對 你得做分錄

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2023 年追溯調(diào)整:沖銷提前確認(rèn)的收入(借:以前年度損益調(diào)整 貸:合同負(fù)債),沖回多交的稅(借:應(yīng)交稅費 貸:以前年度損益調(diào)整),修改當(dāng)年報表(減收入、增預(yù)收)。 2024-2025 年按進(jìn)度確認(rèn):回款并履約時,從合同負(fù)債轉(zhuǎn)收入(借:合同負(fù)債 貸:收入),同步結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期成本(借:成本 貸:相關(guān)科目),確保利潤表收入與成本匹配。 需更正 2023 年稅務(wù)申報,申請退稅或留抵,依據(jù)是權(quán)責(zé)發(fā)生制(收入按履約確認(rèn),非開票時)
2025-10-31
你好,當(dāng)時是全部計入收入了嗎?分期收款的按照稅法要求是分期確認(rèn)收入
2025-10-31
2023年三月份給他交貨的話,你的成本發(fā)票就能到吧,能到的話你紅沖之前的,然后再做發(fā)票,再用以前年度損益調(diào)整來做,有發(fā)票了可以抵扣企業(yè)所得稅的。
2023-01-05
應(yīng)在 24 年確認(rèn)成本。因為這些成本是與 24 年活動相關(guān),根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,在 24 年 12 月 31 日做分錄:借:成本費用類科目,貸:預(yù)付賬款。25 年收到政府補(bǔ)助收入時再確認(rèn)收入
2024-12-19
發(fā)票一半的收入,不含稅金額部分, 調(diào)整分錄 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在確認(rèn)收入了 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入
2021-03-20
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