 
                            你好,你不退稅申報(bào)免稅的話不可以的,需要轉(zhuǎn)出入成本核算的

 
                                     
                                     
                                     
                                    老師,我是是生產(chǎn)型出口企業(yè),采用免抵退稅辦法。就是采購(gòu)原材料生產(chǎn)成品銷售。那要是出現(xiàn)直接采購(gòu)成品銷售,那對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)成品發(fā)票可抵扣退稅嗎?
你好,我是是生產(chǎn)型出口企業(yè),采用免抵退稅辦法。就是采購(gòu)原材料生產(chǎn)成品銷售。那要是出現(xiàn)直接采購(gòu)成品銷售,那對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)成品發(fā)票可抵扣退稅嗎?
老師,我想問(wèn)下我公司對(duì)外是制造企業(yè),但是銷售商品(有國(guó)內(nèi)銷售和出口銷售)都是沒(méi)有加工,制造生產(chǎn),是供應(yīng)商提供的產(chǎn)成品那種,然后現(xiàn)在老板想搞出口,這樣備案是生產(chǎn)型企業(yè),然后出口是想用免抵退,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以全部抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
某公司某月產(chǎn)品外銷和內(nèi)銷增值稅明細(xì)賬有關(guān)數(shù)據(jù)如下:內(nèi)銷產(chǎn)品:進(jìn)項(xiàng)稅額400萬(wàn)元,銷項(xiàng)稅額600萬(wàn)元 外銷產(chǎn)品:進(jìn)項(xiàng)稅額550萬(wàn)元 出口無(wú)銷項(xiàng)稅額 該企業(yè)采用免、抵、退進(jìn)行出口退稅核算,經(jīng)計(jì)算企業(yè)出口退稅總額為350萬(wàn)元計(jì)算:1.出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額=(1 空 ) 2. 出口抵減內(nèi)銷后還需要退還增值稅額=(2空) 3. 企業(yè)自身還需負(fù)擔(dān)的進(jìn)項(xiàng)稅額=(3空)
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)如果委外加工商品中有出口免抵退的商品,取得的加工費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
 
                電商企業(yè),個(gè)體戶店鋪,每月應(yīng)收大概在20萬(wàn)左右,交稅是按照季度繳納嗎?請(qǐng)問(wèn)具體要交多少稅,麻煩展示一下稅種的計(jì)算過(guò)程,謝謝!
你好老師,剛看到有一個(gè)受益人備案的消息,還今天是最后一天,這是什么情況,過(guò)了今天就不能備案了?這個(gè)怎么備案在哪里備案呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模開(kāi)20萬(wàn)普票,11萬(wàn)專票,還是得按31萬(wàn)交稅是不是呀
老師好。我公司賣了一臺(tái)二手車,原來(lái)的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在賣5五萬(wàn)元,我看普通發(fā)票顯示買方是個(gè)人,賣方是我公司,最下面是二手車市場(chǎng)名字,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅是我公司交嗎,交多少,為何我公司查不到交的稅
關(guān)于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?
維護(hù)客戶業(yè)務(wù)費(fèi)用找了張餐費(fèi)的發(fā)票可以入賬業(yè)務(wù)費(fèi)嗎還是必須做招待費(fèi)
老師好,請(qǐng)問(wèn)我公司賣了一個(gè)二手車,收到的是普票車管所開(kāi)的,5萬(wàn)元,說(shuō)是交稅了,我在電子稅務(wù)局里,完稅證明查不到??!是教的增值稅嗎?還是在哪里查,這發(fā)票不顯示稅啊
老師,我們是一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)刀削面,包子,水面,這些是開(kāi)什么項(xiàng)目名稱,稅率是多少了?
現(xiàn)金流量表處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額和現(xiàn)金流量表附注中的處置固定資產(chǎn)的損失的數(shù),是不是一個(gè)是正的10,一個(gè)是-10?正負(fù)號(hào)相反數(shù)都是賣虧了的那個(gè)錢數(shù)?
老師,我們是一般納稅人,有個(gè)客戶兩年前打到公司賬戶上一筆購(gòu)貨款6000元,記在應(yīng)收賬款的貸方。對(duì)方?jīng)]有要發(fā)票,現(xiàn)在也沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)老師我是把這6000元做無(wú)票收入還是給對(duì)方開(kāi)張普票好?哪個(gè)做法風(fēng)險(xiǎn)小一些。開(kāi)普票的話也不發(fā)給對(duì)方。因?yàn)闆](méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)了


所以,第一步,要退稅申報(bào),才能。
是的你說(shuō)的是正確的