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老師,小規(guī)模農(nóng)資公司,之前沒有請(qǐng)會(huì)計(jì)所以沒有記賬,現(xiàn)在找到我們,是不是直接盤點(diǎn)庫存作為期初數(shù)據(jù)來建賬,還是說直接從零開始,因?yàn)橹暗呢浳餂]有取得發(fā)票,如果作為期初數(shù)據(jù),后期銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本扣除合理嗎

2025-10-31 12:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-31 12:55

你好,這個(gè)是外帳嗎?是的話你之前申報(bào)的是不是零? 如果是零的話,那你就從零開始做

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快賬用戶8076 追問 2025-10-31 12:57

但是他們家之前庫存太多了,如果從零開始,基本就沒有什么銷售收入了,之前不知道所以沒有開具發(fā)票,現(xiàn)在基本都是賣庫存

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齊紅老師 解答 2025-10-31 13:01

之前的補(bǔ)進(jìn)去就是了 比如從九月份開始多,那你所有的一到八月份的業(yè)務(wù)都做到九月份

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快賬用戶8076 追問 2025-10-31 13:06

那還不是得先有庫存,不然光有銷售,我是想庫存錄進(jìn)去一部分,因?yàn)檗r(nóng)藥是免稅的,到時(shí)候萬一管理員問就說之前進(jìn)的貨,沒有發(fā)票了,不然太不真實(shí)了

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齊紅老師 解答 2025-10-31 13:06

對(duì)啊,你之前的采購的沒有銷售出去的,這一部分都需要入庫 如果你盤點(diǎn)了期初余額,你錄入的期初余額,你和你申報(bào)的又不一致了,你申報(bào)的也得去修改啊

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快賬用戶8076 追問 2025-10-31 13:10

所以你的意思就是我說的那種庫存期初錄進(jìn)去,沒有票的先不管了,還是按照銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本

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齊紅老師 解答 2025-10-31 13:16

你好,我的意思是你的期初都是零。然后你之前購入的用什么支付的補(bǔ)進(jìn)去,借庫存商品貸、應(yīng)付賬款等 通過賬務(wù)處理補(bǔ)

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齊紅老師 解答 2025-10-31 13:16

這個(gè)期初是上一個(gè)月的期末。你申報(bào)給稅務(wù)局的都是0,這里都應(yīng)該是0。

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快賬用戶8076 追問 2025-10-31 13:35

通過賬務(wù)補(bǔ)的話沒有發(fā)票,稅務(wù)局不認(rèn),直接一個(gè)庫存,我感覺這樣好解釋一點(diǎn),申報(bào)表可以申報(bào),目前不會(huì)有問題

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齊紅老師 解答 2025-10-31 13:36

沒有發(fā)票,正常做賬務(wù)處理,匯算清繳納稅調(diào)增。那你錄入期初的時(shí)候,他也沒有發(fā)票,你不照樣在庫存商品里面坐著。

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齊紅老師 解答 2025-10-31 13:36

他在期初和你現(xiàn)在錄入不都是庫存商品,都要結(jié)轉(zhuǎn)成本?

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快賬用戶8076 追問 2025-10-31 13:41

嗯嗯,總之就是這個(gè)庫存是要錄的,不錄不合理,是不是

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齊紅老師 解答 2025-10-31 13:45

是的是的對(duì)的是的對(duì)的。

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你好,這個(gè)是外帳嗎?是的話你之前申報(bào)的是不是零? 如果是零的話,那你就從零開始做
2025-10-31
你好,同學(xué)。 首先,你要根據(jù)前任會(huì)計(jì)交接給你的相關(guān)數(shù)據(jù),核算其賬上成本有多少,然后要去財(cái)務(wù)清查,看你庫存實(shí)際的有多少。 然后這些確定數(shù)據(jù),于計(jì)算出核算成本
2020-08-06
你好1;21.9月? 先做0建賬;然后去補(bǔ)籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù);? ? 2.? ? ?然后按月來補(bǔ)做賬的?
2023-04-03
你好,這種情況就屬于內(nèi)賬,你可以把一些支出直接作為費(fèi)用一次性支出,內(nèi)賬不用糾結(jié)財(cái)務(wù)專業(yè)的核算,根據(jù)老板要求調(diào)整下
2020-12-05
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