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老師6月份增值稅申報錯了,又更正申報了產(chǎn)生了0.42元的退稅,老師不申請退稅抵減嗎

2025-10-30 19:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-30 19:28

您好,增值稅申報錯誤更正后產(chǎn)生了0.42元的退稅,既可以申請退稅,也可以申請抵減, 申請退稅 適用情況:如果你企業(yè)后續(xù)業(yè)務(wù)量可能較少,或者預(yù)計較長時間內(nèi)不會產(chǎn)生增值稅應(yīng)納稅額,那么申請退還這0.42元是合適的,這樣可以讓資金回到企業(yè)賬戶。? 操作流程:一般需要向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交退稅申請,填寫相關(guān)的退稅申請表,可能還需要提供更正后的申報表、原申報表等資料,具體要求各地稅務(wù)機(jī)關(guān)可能會有差異。稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過后,就會將稅款退回到企業(yè)指定的銀行賬戶。不過,由于退稅金額較小,可能手續(xù)相對繁瑣一些,需要耐心等待審核。? 申請抵減 適用情況:要是企業(yè)后續(xù)還會持續(xù)經(jīng)營,預(yù)計很快就會有新的增值稅應(yīng)納稅額產(chǎn)生,選擇抵減就比較方便。這樣無需辦理復(fù)雜的退稅手續(xù),在下次申報繳納增值稅時,直接將這0.42元從應(yīng)納稅額中扣除。? 操作流程:通常在下次進(jìn)行增值稅申報時,在申報表的相關(guān)欄次填寫抵減金額,系統(tǒng)會自動計算抵減后的應(yīng)納稅額。比如,下次申報時應(yīng)納稅額是100元,抵減這0.42元后,實際只需繳納99.58元。?

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快賬用戶2741 追問 2025-10-30 19:40

老師申請抵減怎么操作呢?麻煩老師說一下操作步驟謝謝

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齊紅老師 解答 2025-10-30 19:45

你好同學(xué)。在這位置打開申請就可以的哈,

你好同學(xué)。在這位置打開申請就可以的哈,
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快賬用戶2741 追問 2025-10-30 19:47

老師在下步怎么操作呢?

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齊紅老師 解答 2025-10-30 19:56

要等到報稅期,填完報表以后,申報后確實要交稅,你再去申請。可以到時候問老師具體怎么操作,

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快賬用戶2741 追問 2025-10-30 19:57

老師系統(tǒng)會系統(tǒng)抵減嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-30 20:03

不會自動抵,需要申請的,同學(xué)

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快賬用戶2741 追問 2025-10-30 20:04

老師需要那些材料嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-30 20:06

基本上都不需要啥資料,就是提交流程了,他就后臺審核,審核完成了就給你抵了。我當(dāng)時申請的時候,啥都沒上傳就走,就點那個抵減稅額,然后按照它的提示點了一個確認(rèn),然后后臺就開始給我審核了。

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快賬用戶2741 追問 2025-10-30 20:09

老師可以說一下怎么操作的嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-30 20:17

這一步點擊其他減免退庫

這一步點擊其他減免退庫
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齊紅老師 解答 2025-10-30 20:18

然后點開后,下一步它會顯示你的銀行信息之類的。然后帶星號的都挨著選一下,據(jù)實選就行,尤其是那個退抵稅的方式,就先選抵稅就行。他選了之后,點下方的查詢,它就會出來以前交過的稅額,系統(tǒng)都能自動識別,直接點擊下一步提交就可以。

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你好,那就申請退稅,然后做收到錢做退稅的分?jǐn)?shù)就可以了。
2023-08-09
你好體現(xiàn)在附加稅的計提基數(shù)那里
2023-07-29
尊敬的學(xué)員您好!在增值稅主表上面有免抵退
2023-07-29
沒事的,下次申報時抵減就是了
2022-08-08
您好,意思是高鐵的進(jìn)項稅額沒有填表嗎
2024-01-04
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