 
                            您好,增值稅申報錯誤更正后產(chǎn)生了0.42元的退稅,既可以申請退稅,也可以申請抵減, 申請退稅 適用情況:如果你企業(yè)后續(xù)業(yè)務(wù)量可能較少,或者預(yù)計較長時間內(nèi)不會產(chǎn)生增值稅應(yīng)納稅額,那么申請退還這0.42元是合適的,這樣可以讓資金回到企業(yè)賬戶。? 操作流程:一般需要向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交退稅申請,填寫相關(guān)的退稅申請表,可能還需要提供更正后的申報表、原申報表等資料,具體要求各地稅務(wù)機(jī)關(guān)可能會有差異。稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過后,就會將稅款退回到企業(yè)指定的銀行賬戶。不過,由于退稅金額較小,可能手續(xù)相對繁瑣一些,需要耐心等待審核。? 申請抵減 適用情況:要是企業(yè)后續(xù)還會持續(xù)經(jīng)營,預(yù)計很快就會有新的增值稅應(yīng)納稅額產(chǎn)生,選擇抵減就比較方便。這樣無需辦理復(fù)雜的退稅手續(xù),在下次申報繳納增值稅時,直接將這0.42元從應(yīng)納稅額中扣除。? 操作流程:通常在下次進(jìn)行增值稅申報時,在申報表的相關(guān)欄次填寫抵減金額,系統(tǒng)會自動計算抵減后的應(yīng)納稅額。比如,下次申報時應(yīng)納稅額是100元,抵減這0.42元后,實際只需繳納99.58元。?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    你好,印花稅申報錯了 更正申報后,多繳的0.8元可以不申請退稅嗎
老師1月的個稅報錯了,我今天更正申報了,之前產(chǎn)生的個稅是117,做完更正申報后是209,請問應(yīng)該是補(bǔ)209-117元?還是應(yīng)該重新劃款209元,再向稅務(wù)局申請117元退稅?
老師我們公司是生產(chǎn)企業(yè),7月增值稅申報我們繳了6000元,又申報了免抵退匯總表有11000的免抵稅額。這個免抵退體現(xiàn)在哪里,我八月如何申報增值稅。
老師我們公司是生產(chǎn)企業(yè),7月增值稅申報我們繳了6000元,又申報了免抵退匯總表有11000的免抵稅額。這個免抵退體現(xiàn)在哪里,我八月如何申報增值稅。
你好 老師 個稅申報錯了,更正后產(chǎn)生退稅,怎么辦?
 
                做市政工程的公司有什么成本票
提前預(yù)付款,現(xiàn)在已收到貨物,但是專項發(fā)票沒收到怎么做賬?
想問下老師,沒有從事會計工作,能考中級會計職稱嗎?
我公司賣車 收到了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票 我還需要給對方開票嗎
老師你好我們20年的時候開了60多萬的預(yù)付卡發(fā)票,這個合理不
已預(yù)付款,并收到專票,貨沒收到怎么做賬
公司給員工斷繳社保一個月有啥后果,下個月在補(bǔ)繳行不行
河北受益人填報怎么做啊,哪位老師給說一下啊,進(jìn)入這個頁面之后該怎么做啊
老師 剛開辦的企業(yè),在企業(yè)所得稅上有什么優(yōu)惠啊
小規(guī)模納稅人,營業(yè)外收入繳稅嗎?
老師申請抵減怎么操作呢?麻煩老師說一下操作步驟謝謝
你好同學(xué)。在這位置打開申請就可以的哈,
老師在下步怎么操作呢?
要等到報稅期,填完報表以后,申報后確實要交稅,你再去申請。可以到時候問老師具體怎么操作,
老師系統(tǒng)會系統(tǒng)抵減嗎?
不會自動抵,需要申請的,同學(xué)
老師需要那些材料嗎?
基本上都不需要啥資料,就是提交流程了,他就后臺審核,審核完成了就給你抵了。我當(dāng)時申請的時候,啥都沒上傳就走,就點那個抵減稅額,然后按照它的提示點了一個確認(rèn),然后后臺就開始給我審核了。
老師可以說一下怎么操作的嗎?
這一步點擊其他減免退庫
然后點開后,下一步它會顯示你的銀行信息之類的。然后帶星號的都挨著選一下,據(jù)實選就行,尤其是那個退抵稅的方式,就先選抵稅就行。他選了之后,點下方的查詢,它就會出來以前交過的稅額,系統(tǒng)都能自動識別,直接點擊下一步提交就可以。