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25年更正24年涉及費(fèi)用金額不大,賬務(wù)處理分錄是什么,要怎么處理呢

2025-10-30 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-30 10:43

具體24年什么業(yè)務(wù)做錯(cuò)了?分錄

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快賬用戶8664 追問(wèn) 2025-10-30 10:46

這些需要怎么處理呢,上面那個(gè)已認(rèn)證未入賬的,也不知道是怎么付的,可以做成進(jìn)項(xiàng)稅,然后做到老板往來(lái)款,專票當(dāng)普票處理了就做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),貸原材料這些

這些需要怎么處理呢,上面那個(gè)已認(rèn)證未入賬的,也不知道是怎么付的,可以做成進(jìn)項(xiàng)稅,然后做到老板往來(lái)款,專票當(dāng)普票處理了就做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),貸原材料這些
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齊紅老師 解答 2025-10-30 10:52

意思是你現(xiàn)在要認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)?那么那些材料現(xiàn)在是否已經(jīng)使用?

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快賬用戶8664 追問(wèn) 2025-10-30 10:58

上面的部分是24提已經(jīng)去年認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng),但是賬上沒(méi)做賬,25年意思是把已經(jīng)認(rèn)證的部分只做進(jìn)項(xiàng)稅額補(bǔ)入賬,沖減老板個(gè)人往來(lái)

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快賬用戶8664 追問(wèn) 2025-10-30 10:58

材料我也不清楚有沒(méi)有使用啊,現(xiàn)在意思把賬和申報(bào)的要對(duì)應(yīng)上,現(xiàn)在賬上和認(rèn)證的誤差在上面那張表上

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齊紅老師 解答 2025-10-30 11:01

借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:其他應(yīng)付款-老板

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快賬用戶8664 追問(wèn) 2025-10-30 11:04

24年賬上專票當(dāng)普票處理了,當(dāng)時(shí)24年也已經(jīng)認(rèn)證了,今年補(bǔ)記進(jìn)項(xiàng),涉及費(fèi)用貸方是沖以前年度損益嗎,24年也是虧損的,涉及金額不大,需要更正以前報(bào)表還是直接沖減當(dāng)期的費(fèi)用類

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快賬用戶8664 追問(wèn) 2025-10-30 11:07

和上面對(duì)應(yīng)的那張圖片專票當(dāng)普票處理,看看這個(gè)分錄是否正確

和上面對(duì)應(yīng)的那張圖片專票當(dāng)普票處理,看看這個(gè)分錄是否正確
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齊紅老師 解答 2025-10-30 11:12

你要補(bǔ)做原材料 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn).. 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:其他應(yīng)付款-老板

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快賬用戶8664 追問(wèn) 2025-10-30 11:16

如果是退回以前即征即退的款,是做:借:營(yíng)業(yè)外收入 貸:銀行存款,這個(gè)營(yíng)業(yè)收入是算在今年還是22年呢

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齊紅老師 解答 2025-10-30 11:19

直接調(diào)整利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

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快賬用戶8664 追問(wèn) 2025-10-30 11:20

申報(bào)的時(shí)候就在當(dāng)期申報(bào)就行了,不用調(diào)整22年報(bào)表吧

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齊紅老師 解答 2025-10-30 11:26

那個(gè)是調(diào)整以前的利潤(rùn),不影響今年的利潤(rùn)

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具體24年什么業(yè)務(wù)做錯(cuò)了?分錄
2025-10-30
整個(gè)發(fā)票不允許抵扣的 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸、應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款 借、應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款貸,銀行存款 匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額。
2025-07-03
可以更正24年度匯算,做調(diào)增處理,賬務(wù)不動(dòng)了
2025-09-24
賬務(wù)處理 沖減原收入和增值稅: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字) 調(diào)整所得稅(因原未計(jì)入企業(yè)所得稅,此處若涉及其他調(diào)整因素可相應(yīng)處理,若無(wú)則無(wú)需此分錄 ): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)
2025-05-22
你好,不能計(jì)入費(fèi)用是什么意思?
2021-03-16
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