 
                            具體24年什么業(yè)務(wù)做錯(cuò)了?分錄

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師問(wèn)一下2022年補(bǔ)稅怎么補(bǔ),涉及到的之前記賬的費(fèi)用怎么處理呢???如何分錄?
請(qǐng)問(wèn)老師,如果涉及以前年度的收入需要調(diào)整,怎么賬務(wù)處理呢,具體分錄是怎樣的呢
老師您好,我公司收到費(fèi)用的紅沖發(fā)票,被紅沖發(fā)票是24年度,25年重新開(kāi)具,金額一致。賬務(wù)怎么處理?
老師,24年工會(huì)經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出金額大于計(jì)提的金額,賬務(wù)和匯算清繳應(yīng)該怎么處理呢
建筑行業(yè)大額銷項(xiàng)票紅沖的賬務(wù)處理,24年的開(kāi)的銷項(xiàng)票未做收入,那一部分未計(jì)入企業(yè)所得稅,但增值稅及附加已交,25年打算紅沖那一部分發(fā)票,想請(qǐng)問(wèn)下老師賬務(wù)上怎么處理啊,現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳, 可以正常紅沖發(fā)票嗎,金額有1.1個(gè)億
 
                老師,我在政務(wù)網(wǎng)做了公司的工商信息變更登記,我還需要把所有的表格打印出來(lái),到線下去辦理嗎
老師,您好,勞務(wù)報(bào)酬人員的差旅可以稅前扣除嗎
外地設(shè)立分公司,請(qǐng)問(wèn)分公司的發(fā)票是在分公司開(kāi)票還是總公司開(kāi)?稅務(wù)申報(bào)在哪里?老師有什么提示事項(xiàng)?
公司十萬(wàn)買(mǎi)了一個(gè)車位,轉(zhuǎn)手八萬(wàn),沒(méi)有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,可以開(kāi)票嗎?有影響嗎
工商現(xiàn)在減資要登報(bào)嗎,老師
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),但是有一部分是貿(mào)易票,那是不是貿(mào)易票只能抵扣貿(mào)易票的進(jìn)項(xiàng),其他的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
一般納稅人自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)免稅票,不用選特定農(nóng)產(chǎn)品嗎?
總部有個(gè)員工來(lái)我們公司新店開(kāi)業(yè)指導(dǎo),我們給發(fā)差旅補(bǔ)助,但不是我們的員工,我們直接給發(fā)補(bǔ)助要申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,增發(fā)普通股是啥意思?原有股東后來(lái)增加發(fā)行的?
受益人備案,截止到什么時(shí)間


這些需要怎么處理呢,上面那個(gè)已認(rèn)證未入賬的,也不知道是怎么付的,可以做成進(jìn)項(xiàng)稅,然后做到老板往來(lái)款,專票當(dāng)普票處理了就做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),貸原材料這些
意思是你現(xiàn)在要認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)?那么那些材料現(xiàn)在是否已經(jīng)使用?
上面的部分是24提已經(jīng)去年認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng),但是賬上沒(méi)做賬,25年意思是把已經(jīng)認(rèn)證的部分只做進(jìn)項(xiàng)稅額補(bǔ)入賬,沖減老板個(gè)人往來(lái)
材料我也不清楚有沒(méi)有使用啊,現(xiàn)在意思把賬和申報(bào)的要對(duì)應(yīng)上,現(xiàn)在賬上和認(rèn)證的誤差在上面那張表上
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:其他應(yīng)付款-老板
24年賬上專票當(dāng)普票處理了,當(dāng)時(shí)24年也已經(jīng)認(rèn)證了,今年補(bǔ)記進(jìn)項(xiàng),涉及費(fèi)用貸方是沖以前年度損益嗎,24年也是虧損的,涉及金額不大,需要更正以前報(bào)表還是直接沖減當(dāng)期的費(fèi)用類
和上面對(duì)應(yīng)的那張圖片專票當(dāng)普票處理,看看這個(gè)分錄是否正確
你要補(bǔ)做原材料 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn).. 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:其他應(yīng)付款-老板
如果是退回以前即征即退的款,是做:借:營(yíng)業(yè)外收入 貸:銀行存款,這個(gè)營(yíng)業(yè)收入是算在今年還是22年呢
直接調(diào)整利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
申報(bào)的時(shí)候就在當(dāng)期申報(bào)就行了,不用調(diào)整22年報(bào)表吧
那個(gè)是調(diào)整以前的利潤(rùn),不影響今年的利潤(rùn)