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老師好,現(xiàn)在補(bǔ)交24年12月的增值稅,應(yīng)該怎么樣做賬務(wù)處理?

2025-10-28 13:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-28 13:44

同學(xué),你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

貸:銀行存款

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快賬用戶9455 追問 2025-10-28 13:47

這樣的話,未交增值稅一直會(huì)有個(gè)余額,還需要計(jì)提嗎?如果計(jì)提,應(yīng)該怎樣進(jìn)行計(jì)提?

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齊紅老師 解答 2025-10-28 13:48

同學(xué),你好
你是不是收入也沒有做?

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快賬用戶9455 追問 2025-10-28 13:51

對(duì),收入的賬沒有調(diào),是個(gè)未開票收入,后期還要沖回來,這樣的話是等重回的時(shí)候再提嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-28 13:54

同學(xué),你好
那你現(xiàn)在要做無票收入
借:應(yīng)收賬款
貸:以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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快賬用戶9455 追問 2025-10-28 14:03

老師,那未開票收入后期開發(fā)票的話怎么賬務(wù)處理呢?

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齊紅老師 解答 2025-10-28 14:05

同學(xué),你好
紅沖這個(gè)收入分錄,再根據(jù)發(fā)票重新做

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快賬用戶9455 追問 2025-10-28 14:12

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-10-28 14:12

不客氣,祝工作順利

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