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老師請問公司采購的農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)產(chǎn)品(大米),對方開的是免稅普票,我們按13%銷售,入帳是借:庫存商品-農(nóng)產(chǎn)品,應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項額,貸:預付帳款,普票這樣做可以嗎?

2025-10-28 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-28 13:41

不可以。農(nóng)產(chǎn)品免稅普票進項稅不能計入 “待抵扣進項額”,需按買價 ×9%(銷售用 13% 稅率可加計 1%)算進項稅,計入 “應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)”,庫存商品按買價減進項稅入賬。

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快賬用戶8831 追問 2025-10-28 13:46

我現(xiàn)在收到5萬的普票,借:庫存商品50000,貸:預付賬款50000嗎?進項是銷售開票的時候再計算來報嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-28 13:49

你收到的是普票免稅的普票嗎?直接計算抵扣計入進項稅就行了

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快賬用戶8831 追問 2025-10-28 13:52

左上角寫著“自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售”,電子發(fā)票(普通發(fā)票),是***有機農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社開的發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2025-10-28 13:52

這個抵扣就可以了 計算抵扣

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快賬用戶8831 追問 2025-10-28 13:56

發(fā)票入賬需要做進項稅嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-28 14:00

同學你好 這個需要的

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快賬用戶8831 追問 2025-10-28 14:01

請問這個怎么做?原來的會計都沒有做進項稅,我現(xiàn)在需要把原來的更正嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-28 14:02

同學你好 需要做的哦

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快賬用戶8831 追問 2025-10-28 14:08

請問老師收到發(fā)票怎么做賬務處理?

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齊紅老師 解答 2025-10-28 14:10

你本來不就收到發(fā)票了嗎

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