你好,生產(chǎn)辦公用的才可以 如果這個冰箱是職工食堂用的不可以

公司里有個人去不同的店買了很多不同的東西,幾十桶水,電腦,辦公桌椅之類的都有,一共21272.46,并且不同的門店都開了發(fā)票過來,開票日期也不同,公司從對公戶一次代劃了21272.46給了他,可能是淘寶店買的吧。請問采購回來的東西,單價都不超過3000,這個應(yīng)該怎么做會計分錄呢?對公戶流水只有一筆,但是東西種類多,開票過來的也多。根據(jù)發(fā)票的份數(shù)做分錄,還是一起:借 管理費用辦公用品 貸 銀行存款
一般納稅人,受到在超市買東西的專用發(fā)票要按正常入賬然后進項轉(zhuǎn)出是嗎? 還有如果是買的辦公用品開的專票,比如買電腦開的專票,可以做入進項嗎?那這個不用轉(zhuǎn)出了吧
公司購買的東西開增值稅專票作為員工福利發(fā)放給員工,該如何做賬,進項不可以抵扣是嗎?要報個人所得稅,是嗎?那認證平臺上應(yīng)該怎么操作
老師,請問一下,公司屬于小規(guī)模納稅人,購買購進東西回來,對方銷售方給我開具的是增值稅專用發(fā)票,我公司可以抵扣進項稅額嘛?
有些專票不符合走賬條件,比如是老板給自己家里買的東西,但還開了公司名頭專票,可以在發(fā)票認證的網(wǎng)站里一直掛著不勾選認證抵扣嗎,還是選不勾選抵扣比較好
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
認股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
我們是貿(mào)易公司,那意思就是,只要是辦公的才能抵扣?生活的是不能抵扣的,是嗎?比如沙發(fā),冰箱,茶幾,空調(diào),是嗎?老師
是的對的,是這個意思,如果你這個空調(diào)是辦公場所用的話也可以抵扣
冰箱是放在辦公室的,客戶有時候來了想和冰水或者冰啤酒,準備的冰箱
老師,沙發(fā),茶幾也是放在辦公室的
那冰箱的不可以抵扣 沙發(fā),茶幾都可以
好的,謝謝老師的解答
不用客氣,工作愉快