關(guān)鍵是利潤(rùn)是多少?交所得稅是根據(jù)利潤(rùn)算

個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅怎么計(jì)算?能否舉例幫理解一下,謝謝!
營(yíng)業(yè)收入2000萬(wàn),營(yíng)業(yè)成本1059萬(wàn) 企業(yè)所得稅怎么計(jì)算?謝謝
你好老師,請(qǐng)問個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得1月份應(yīng)納稅所得額是5萬(wàn)元,這個(gè)怎樣具體計(jì)算呢?請(qǐng)列式計(jì)算,謝謝
老師,我有給核定征收個(gè)體戶1月開9萬(wàn),當(dāng)季度27萬(wàn),經(jīng)營(yíng)所得也沒有繳稅啊,我想請(qǐng)問經(jīng)營(yíng)所得怎么才交稅啊,謝謝
老師,個(gè)體工商戶,定率0.1征收經(jīng)營(yíng)所得稅,6月收入總額100000元,這月季度申報(bào)要交多少經(jīng)營(yíng)所得稅?怎么計(jì)算的?謝謝
老師,請(qǐng)問結(jié)構(gòu)性存款的詢證函怎么填,謝謝
明天還能更正個(gè)稅申報(bào)和增值稅申報(bào)嗎
老師租金印花稅提示風(fēng)險(xiǎn)。開票收入和取得發(fā)票成本金額比對(duì)我們申報(bào)。1、收入按照不含稅收入申報(bào)嘛成本有普票直接入賬了。把普票入成本的進(jìn)項(xiàng)它減出來嗎?按不含稅收入稅務(wù)需要合同依據(jù)嗎?2、租金支付開票時(shí)間和成本期間不匹配。可能年初開一年的。也可能按照季度開。它按照系統(tǒng)取得票據(jù)比對(duì)我怎么解釋呢?租金規(guī)范應(yīng)該什么時(shí)候申報(bào)呢
你好老師,請(qǐng)問內(nèi)部交易我開給對(duì)方票據(jù)記在應(yīng)付票據(jù),對(duì)方貼現(xiàn)有現(xiàn)金流,計(jì)入銀行存款,現(xiàn)金流記在銷售收款,我這邊沒有現(xiàn)金流,請(qǐng)問如何抵消內(nèi)部往來跟內(nèi)部現(xiàn)金流量表
老師,我們是電商公司,稅務(wù)局通知三季度少報(bào)收入,本月增值稅已申報(bào)繳稅,如果要重新申報(bào)增值稅的話還可以嗎?如果可以的話還能再勾選本月的進(jìn)項(xiàng)票嗎?
在深圳注冊(cè)勞務(wù)公司需要什么條件?
老師,對(duì)方讓我們開增值稅發(fā)票,但是按進(jìn)度這部分金額我們還不能確認(rèn)為收入,那分錄是:借:合同資產(chǎn) 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng),收到按合同支付的發(fā)票對(duì)應(yīng)錢時(shí), 借:銀行 貸:合同資產(chǎn) 嗎?等確認(rèn)收入時(shí), 借:合同負(fù)債 貸:營(yíng)業(yè)收入 這樣嗎?
普通支票既能支取現(xiàn)金,又能用于轉(zhuǎn)賬么?
個(gè)體戶定期定額收到三季度申報(bào)數(shù)據(jù)少于平臺(tái)數(shù)據(jù)應(yīng)如何進(jìn)行數(shù)據(jù)申報(bào)
老師,對(duì)方讓我們開增值稅發(fā)票,但是按進(jìn)度這部分金額我們還不能確認(rèn)為收入,那分錄是:借:合同資產(chǎn) 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng),收到按合同支付的發(fā)票對(duì)應(yīng)錢時(shí), 借:銀行 貸:合同資產(chǎn) 嗎?等確認(rèn)收入時(shí), 借:合同負(fù)債 貸:營(yíng)業(yè)收入 這樣嗎?


利潤(rùn)也得30萬(wàn)
本季度應(yīng)交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅=((利潤(rùn)總額本年累計(jì)-以前年度虧損)*稅率-速算扣除數(shù))*50%-本年累計(jì)預(yù)交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅
每個(gè)季度還有 15000減除
麻煩老師給列式子謝謝老師
本季度應(yīng)交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅=(320000*30%-40500)*50%