是的,超了不享受小型微利了,

老師填列所得稅表的時(shí)候資產(chǎn)總額金額很大超過500萬(wàn),跟享受小微企業(yè)優(yōu)惠有影響嗎?
小微企業(yè)是按全年的平均數(shù)來看的嗎?比如資產(chǎn)總額二季度4千萬(wàn),3季度6千萬(wàn),但是3個(gè)季度加起來沒有超過5千萬(wàn),是不是任然是小微企業(yè) 可以享受所得稅優(yōu)惠了?
請(qǐng)問老師我12月資產(chǎn)總額增加到五千萬(wàn)會(huì)有影響嗎全年企業(yè)所得稅之前按小微申報(bào)的
老師,小微企業(yè)資產(chǎn)總額不超過五千萬(wàn),是看年平均數(shù)嗎?我這個(gè)第四季度是六千多萬(wàn),但申報(bào)的時(shí)候還是給我們自動(dòng)按照小微企業(yè)算的,資產(chǎn)年平均數(shù)是沒超過五千萬(wàn)的
資產(chǎn)總額不超五千萬(wàn),從業(yè)人數(shù)不超300人。如果2025年應(yīng)納稅所得額第一季度超過了300萬(wàn),按照25%交了企業(yè)所得稅,第三季度有虧損,1-3季度年應(yīng)納稅所得額又不超300萬(wàn)了,可以享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠嗎
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購(gòu)買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫(kù),那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬(wàn),寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)頁(yè)面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?


是影響當(dāng)期的嗎,還是以后也不行了, 剛剛發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度的超過五千萬(wàn)的資產(chǎn)了,現(xiàn)在是去改報(bào)表嗎 還是怎么做
看系統(tǒng)判斷,如果匯算清繳符合了,還是小型微利享受
就是看您季度報(bào)表匯總數(shù)據(jù)
是否改報(bào)表看您是報(bào)錯(cuò)了就修正報(bào)表,還在申報(bào)期