同學,你好 可以享受的,是看一年的

第四季度應納稅所得額超過300萬元了,前三季度按小型微利企業(yè)報的。所得稅是不是要補交?
企業(yè)前兩個季度符合小型微利條件,第三個季度應納稅所得額累計超300萬了,那之前享受的稅收優(yōu)惠是不是全得不過來都按25%繳納所得稅哇
如果A企業(yè)在匯算22年所得稅時,應納稅所得額超過100萬,則不屬于小型微利企業(yè),22年企業(yè)所得稅不享受優(yōu)惠政策。那么,如果在23年1季度,該公司人員不超過300人,資產(chǎn)總額不超5000萬,應納稅所得額為5萬,則預繳所得稅時,可否享受小型微利企業(yè) 所得稅優(yōu)惠。
1,小微企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策,年度應納稅所得額不超過300部分,按照5%納稅,那么超過300萬呢,是按全額所得額納稅嗎,比如400萬,400*20%=80萬,對嗎? 2,這個優(yōu)惠政策季度怎么享有呢,老師講第一季度符合優(yōu)惠享受,第二季度不符合又不享受,這個能舉個例子嗎,不太明白
我們第三季度營業(yè)利潤超300萬, 第三季度報稅之后,還能享受小微企業(yè)的優(yōu)惠嗎?比如印花稅?另外我們還有虧損可以彌補,應該不涉及所得稅。 另外我們第三季度申報超300萬,但是第四季度又不到300萬了,能重新認定小微企業(yè)嗎?
我公司銀行付B公司75萬,股權轉讓。 我公司如何做賬?用交多少印花稅?具體做賬的分錄如何寫?
在會計方面,現(xiàn)在做的工作是會計,有初級證,除了中級職稱要考(注會、高級根本考不過,也不考慮),還能考什么證會有價值?比如審計師?稅務師?經(jīng)濟師?有什么好的學習方法和哪個更性價比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計十年12萬,現(xiàn)在才結算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應業(yè)務里貨物的一部分對應的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關的出口數(shù)據(jù)推送到稅務系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應商還未開給我們,導致我們現(xiàn)在是預估的入庫,那這個預估的成本是否可以結轉成本 ,還是按實際情況,不確認收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應該怎么做賬務處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細是什么?