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北京市,知道,當(dāng)月,社保申報(bào)交2526.78元,基本工資3000元,如何做會計(jì)分錄,計(jì)提?繳納?發(fā)放?結(jié)轉(zhuǎn)?月末結(jié)轉(zhuǎn),年末結(jié)轉(zhuǎn)?老師整個(gè)流程如何做會計(jì)分錄?謝謝您!

2025-10-26 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-26 15:28

您好,計(jì)提單位社保:借管理費(fèi)用社保費(fèi)2053.56,貸應(yīng)付職工薪酬單位社保2053.56 計(jì)提工資:借管理費(fèi)用工資3000,貸應(yīng)付職工薪酬工資3000 發(fā)放工資扣個(gè)人社保:借應(yīng)付職工薪酬工資3000,貸其他應(yīng)付款個(gè)人社保473.22,貸銀行存款2526.78 繳納社保:借應(yīng)付職工薪酬單位社保2053.56,借其他應(yīng)付款個(gè)人社保473.22,貸銀行存款2526.78 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益:借本年利潤5053.56,貸管理費(fèi)用社保費(fèi)2053.56,貸管理費(fèi)用工資3000 年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤:借本年利潤,貸利潤分配未分配

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快賬用戶5177 追問 2025-10-26 15:31

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-10-26 15:32

?祝您:生活與工作,皆得所愿! ? ? ? 希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個(gè)五星好評~

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快賬用戶5177 追問 2025-10-26 15:36

個(gè)人社保716.21元,單位1807.57元 社保共計(jì)2526.78元 基本工資3000元 這樣的會計(jì)分錄,如何寫,謝謝老師

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快賬用戶5177 追問 2025-10-26 15:37

2526.78元有銀行繳納

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齊紅老師 解答 2025-10-26 15:38

?您好,計(jì)提單位社保:借管理費(fèi)用社保費(fèi)1807.57,貸應(yīng)付職工薪酬單位社保1807.57 計(jì)提工資:借管理費(fèi)用工資3000,貸應(yīng)付職工薪酬工資3000 發(fā)放工資扣個(gè)人社保:借應(yīng)付職工薪酬工資3000,貸其他應(yīng)付款個(gè)人社保716.21,貸銀行存款2283.79 繳納社保:借應(yīng)付職工薪酬單位社保1807.57,借其他應(yīng)付款個(gè)人社保716.21,貸銀行存款2523.78 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益:借本年利潤4807.57,貸管理費(fèi)用社保費(fèi)1807.57,貸管理費(fèi)用工資3000 年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤:借本年利潤,貸利潤分配未分配利潤? (這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄其實(shí)是月末做一筆)

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快賬用戶5177 追問 2025-10-26 15:44

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-10-26 15:47

?祝您:所想皆如愿,前程皆坦途! ? ? 希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個(gè)五星好評~

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您好,計(jì)提單位社保:借管理費(fèi)用社保費(fèi)2053.56,貸應(yīng)付職工薪酬單位社保2053.56 計(jì)提工資:借管理費(fèi)用工資3000,貸應(yīng)付職工薪酬工資3000 發(fā)放工資扣個(gè)人社保:借應(yīng)付職工薪酬工資3000,貸其他應(yīng)付款個(gè)人社保473.22,貸銀行存款2526.78 繳納社保:借應(yīng)付職工薪酬單位社保2053.56,借其他應(yīng)付款個(gè)人社保473.22,貸銀行存款2526.78 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益:借本年利潤5053.56,貸管理費(fèi)用社保費(fèi)2053.56,貸管理費(fèi)用工資3000 年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤:借本年利潤,貸利潤分配未分配
2025-10-26
您好,計(jì)提社保:借管理費(fèi)用-社保費(fèi) 2526.78,貸應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 2526.78 計(jì)提工資:借管理費(fèi)用-工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬-工資 3000 發(fā)放工資:借應(yīng)付職工薪酬-工資 3000,貸其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 473.22,貸銀行存款 2526.78 繳納社保:借應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 2053.56,借其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 473.22,貸銀行存款 2526.78 月末結(jié)轉(zhuǎn):借本年利潤 5526.78,貸管理費(fèi)用-社保費(fèi) 2526.78,貸管理費(fèi)用-工資 3000 年末結(jié)轉(zhuǎn):借本年利潤,貸利潤分配-未分配利潤 社保個(gè)人部分=2526.78-2053.56=473.22,單位部分=2526.78-473.22=2053.
2025-10-26
你好,我用紙寫給你,比較多。
2021-10-12
一、是否計(jì)提,要看自己的軟件是否設(shè)置了自動結(jié)轉(zhuǎn)的功能 ,有的話,就可以實(shí)現(xiàn)軟件自動操作。 二、結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄如上 1、借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本等 管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用等 稅金及附加 所得稅費(fèi)用 2、借主營業(yè)外收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入等 貸本年利潤 三、另外看一下有沒有房租,利息之類的攤銷,如果沒有就可以了。
2021-04-28
學(xué)員你好,平臺旨在解決學(xué)員在學(xué)習(xí)和實(shí)務(wù)當(dāng)中遇到的具體問題,而不是單純地提供答案。對于整個(gè)知識或整個(gè)題目都不知道的問題,希望學(xué)員能找到相關(guān)課程或書本,先學(xué)習(xí)好相關(guān)知識,再做相關(guān)試題,且盡量做有答案和解析的試題,在做題或?qū)W習(xí)的過程中有具體問題不懂的再來提問,這樣對您的學(xué)習(xí)和掌握知識才是最有效果的。期待您學(xué)習(xí)后再次提問具體疑問!
2020-07-03
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