不需要填報(bào)附表了,直接提交就行

老師,小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,報(bào)季報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)是不是只要報(bào)主表,附表1和減免稅表不要報(bào)?
請(qǐng)問老師 小規(guī)模納稅人申報(bào) 現(xiàn)在增值稅優(yōu)惠政策是征收率3%減按1% 填主表時(shí)那欄應(yīng)納稅額減征額是自己直接填數(shù)字上去 還是要先填附表增值稅減免稅申報(bào)表
老師,小規(guī)模納稅人開普票不超30萬,稅率1%如何申報(bào)增值稅,需不需要填附表4的減免稅申報(bào)明細(xì)表?還是直接填主表,直接填主表的免稅額不是發(fā)票上的稅額啊
小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度超過了30萬,填報(bào)增值稅的報(bào)表,除了填主表和減免稅申報(bào)表,還需要填附列資料的那張表嗎?
請(qǐng)問小規(guī)模申報(bào)增值稅這個(gè)主表沒有超過30萬以內(nèi) 主表填未達(dá)起征點(diǎn)還是填免稅銷售的?
老師,個(gè)體戶企業(yè)主上個(gè)月9月還是我單位雇傭的合同工人,這個(gè)月10月份退休了,這個(gè)月改為個(gè)體戶企業(yè)主與我企業(yè)合作,不會(huì)被認(rèn)定為員工成立個(gè)體戶虛開發(fā)票吧
老師,個(gè)體工商戶,轉(zhuǎn)讓協(xié)議的模板有嗎
a公司轉(zhuǎn)錢給c產(chǎn)品公司,實(shí)際是b公司購(gòu)買的產(chǎn)品,c公司現(xiàn)在開票給b公司。a幫b付的款,這樣可以嗎,對(duì)方兩個(gè)公司出證明
因?yàn)闆]有發(fā)票不能所得稅稅前扣除,所以要調(diào)增繳納所得稅
經(jīng)營(yíng)所得稅昨天截止了還能在網(wǎng)上申報(bào)么
老師:電子稅務(wù)局哪里補(bǔ)打完稅證明
老師,紅沖作廢率怎么計(jì)算?
老師,債務(wù)資本,只包括長(zhǎng)期借款嗎,應(yīng)付賬款和短期借款不屬于債務(wù)資本嗎?謝謝
老師您好,我們公司向個(gè)人租了一套房子。租期兩年。合同約定租金每月一付。公司在替房東代扣代繳個(gè)稅的時(shí)候,是按月扣繳還是按年。
老師 也就是說需要扣減利潤(rùn)的是吧


那就是按3個(gè)點(diǎn)是吧
是的,你直接按1%的不含稅金額填報(bào)就行,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算
不是的呀,系統(tǒng)默認(rèn)值是3個(gè)點(diǎn),那就按3個(gè)點(diǎn)申報(bào)是吧
意思是你直接在10欄填自己開票的不含稅金額就直接提交就行,系統(tǒng)默認(rèn)是3%
是的,系統(tǒng)默認(rèn)為3個(gè)點(diǎn),后面的附表1,附表2就不需要填寫了是吧
是的,不需要填后邊那些了