您好, 這個(gè)是填不含稅的金額

小規(guī)模納稅人,疫情期間,減按1%征收,請問填增值稅申報(bào)表的不含稅收入是按照3%換算填寫還是1%?
小規(guī)模納稅人,季度開票超45萬,增值稅申報(bào)表第一行,應(yīng)按照1%不含稅銷售額填寫還是3%不含稅銷售額填寫?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中本期數(shù)3%征收率怎么填寫。含稅金額10247是按3%還是安1%填寫的
老師好!小規(guī)模納稅人銷售貨物增值稅3%減按1%征收,含稅價(jià)收入是1000,價(jià)稅分離是按3%還是1%分離?
老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)納稅含稅收入是1000元,那申報(bào)納稅的時(shí)候填寫的不含稅收入是1000/(1+3%)算,還是按照1000/(1+1%)算啊,現(xiàn)在是建按1%計(jì)算增值稅
稅務(wù)師的實(shí)務(wù)考試,簡答題如果讓寫會(huì)計(jì)分錄,請問可以在數(shù)字后面帶“萬”字嗎?
老師,想問下有一個(gè)公司注銷了,然后員工發(fā)工資是在另一個(gè)單位發(fā)的,但是社保和公積金是在注銷的那個(gè)單位交的,這個(gè)怎么做分錄呢
老師好,建筑公司人員不固定,不按時(shí)發(fā)工資,有時(shí)候就是給員工借點(diǎn)錢,這種情況工資的帳該怎么做比較好呢
辛苦各位老師看下,那里出錯(cuò)了呢
老師一般納稅人收到專票計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,交增值稅怎么記,怎么把代抵扣的轉(zhuǎn)出來,
老師。建筑單位3個(gè)點(diǎn)勞務(wù)票分錄,金額1067.96、稅額32.04分錄怎么做
電子稅務(wù)局上報(bào)了經(jīng)營所得A表,發(fā)現(xiàn)報(bào)錯(cuò)了,怎么都找不到表格更正
老師,請問申報(bào)經(jīng)營所得稅提示這樣,需要如何備注昵
營業(yè)外收入是增值稅報(bào)表里的哪個(gè)數(shù)
老師,這個(gè)單元格,我怎么打字呀,下面空白地方,不會(huì)設(shè)置了


不含稅是按3%還是1%?
是用收入除以1.01換算成不含稅的
含稅收入100,申報(bào)時(shí)不含稅收入是多少
100/1.01,這個(gè)是按這個(gè)來填的
但是增值稅申報(bào)表是根據(jù)填寫的收入*3%,再分別自動(dòng)計(jì)算本期的減征額,那這樣看起來又好像是要按100/1.03來計(jì)算,但是開票又是按1%
這個(gè)是系統(tǒng)的原因,我的也是這樣的