您好,可以的,直接補(bǔ)入庫就可以

老師您好,免稅企業(yè)出現(xiàn)商品入庫,款已付,下個月才收到發(fā)票,可以先入賬收到發(fā)票后直接補(bǔ)上不再做賬務(wù)處理嗎
老師我8月份進(jìn)了一批貨用現(xiàn)金支付的,發(fā)票是十二月份開回來的,那八月份那個賬務(wù)處理我寫了借 庫存商品 貸 庫存現(xiàn)金這筆分錄的后面直接付十二月份開回來這個發(fā)票可以嗎
老師,本月公司給廠家開了50000的專票,是申請費用的。50000費用已到訂貨系統(tǒng),可以直接采購商品,不能轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)。 借預(yù)付賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項 商品入庫后 借庫存商品 貸預(yù)付賬款 對嗎?
#提問#老師企業(yè)因剛成立1年,頻繁換倉管,算成本用的領(lǐng)料單有開的有沒開的,入庫單也是有入庫的也有沒入庫的,財務(wù)上根據(jù)開具出來的領(lǐng)料單和入庫單做的成本,記得賬,年底庫存賬實差異大,現(xiàn)準(zhǔn)備換個新財務(wù)軟件,這些存貨數(shù)量怎么處理?發(fā)出去的成品基本都入賬了?年底所有原材料賬上1100多噸,庫存308噸;庫存商品賬上-185噸,實盤280噸,我一月份建賬接著這些錯誤,在1月份調(diào)整還是直接用倉庫實際盤點數(shù)重新建賬,查額怎么處理?老師看看怎么解決
老師 我去年12月份把一些庫存沒有入庫 采購這邊給我數(shù)據(jù)報的不及時 金額大概10幾萬,我現(xiàn)在補(bǔ)入庫,會計分錄怎么寫:我寫 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 可以嗎
6月末的年審未按時申報會被定為非正常經(jīng)營戶嗎?
老師算土增扣除,發(fā)票法時,不到一年,就是不發(fā)票也不讓扣嗎?加計不能扣,發(fā)票本事也不能扣嗎?就是一分也不讓扣嗎
一般納稅人的經(jīng)營地和倉庫不在同一個地方可以嗎
小企業(yè)會計準(zhǔn)則申報的利潤表本期金額是填什么數(shù)據(jù)
老師,請問,本期企業(yè)所得稅申報表中,已計入成本費用的職工薪酬,包含計提的社保費嗎?
老師你好 我想問一下稅負(fù)率怎么算,我們公司是林業(yè)測繪這塊的
比如印花稅,附加費減免部分
公司會計多開了一張專用發(fā)票。一般納稅人 交稅了 老板知道了 后面把這個發(fā)票紅沖 可以退稅馬 老板會讓賠錢馬 怎么給解釋 后面紅沖可以沖后面開出去的專票稅額 不用賠錢對吧
報關(guān)單上的貿(mào)易國是根據(jù)銷售合同買方國籍還是報關(guān)單上的境外收貨人的國籍填寫
公司買一輛二手轎車3萬元,已取得發(fā)票,公司支付的現(xiàn)金可以嗎
那如果是廠家給了補(bǔ)貼,給予我們訂貨用。假如補(bǔ)貼是2萬,公司訂貨5萬,只需支付3萬就行,對方折扣2萬元的發(fā)票,但這2萬元折扣一萬是用于免稅商品,一萬是用于應(yīng)稅商品。然后我們最開始的賬務(wù)處理是這5萬元直接入庫做庫存商品了,銷售也按這個結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在該怎么調(diào)呢?
意思是對方把這個5W紅沖了2W,是吧
是的 紅沖了2萬,但我們收到發(fā)票比較慢,所以按5萬入庫了,物品也賣出去了,也按5萬結(jié)轉(zhuǎn)成本了
這種你直接紅沖成本就可以了
怎么沖?。坷蠋熌軒兔憘€分錄嗎
借:應(yīng)付賬款
貸:主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費-進(jìn)項
這個不需要沖庫存嗎
你們的庫存少了嗎?沒有少,不需要沖
但我發(fā)現(xiàn)庫存是負(fù)數(shù),不知道是不是成本結(jié)轉(zhuǎn)多了
庫存是負(fù)數(shù),說明你少入庫存了
這個你需要查下賬才可以的