根據(jù)利潤(rùn)表填報(bào)的數(shù)字,為啥有差異呢?對(duì)照填報(bào)就行了哈

為什么我每次申報(bào)預(yù)交企業(yè)所得稅都有這個(gè)提示?《A200000企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi))》資產(chǎn)總額季度銜接有誤:填報(bào)的資產(chǎn)總額在季初和季末存在差異,請(qǐng)確認(rèn)是否填報(bào)準(zhǔn)確。
老師企業(yè)所得稅第一季度預(yù)申報(bào)的時(shí)候 利潤(rùn)總額數(shù)字跟到財(cái)務(wù)報(bào)表上的利潤(rùn)總額數(shù)不一樣這種怎么辦
老師您好,我們申報(bào)所得稅季度申報(bào)表的時(shí)候。出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題。填報(bào)的資產(chǎn)總額,季度初和季度末有差異。這是哪里出現(xiàn)錯(cuò)誤了。怎么檢查
第四季度利潤(rùn)表,和年度利潤(rùn)表數(shù)據(jù)一張嗎,就是申報(bào)所得稅時(shí)候要填寫(xiě)營(yíng)業(yè)收入,成本和利潤(rùn)(報(bào)表是本年累計(jì)的),但這不是季度申報(bào)嗎?而且在申報(bào)所得稅之前要提交財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)利潤(rùn)表和所得稅營(yíng)業(yè)收入,成本,利潤(rùn)總額得對(duì)應(yīng),就是我不明白這個(gè)季度利潤(rùn)表都按照本年累計(jì)填寫(xiě)嗎
老師你好,我匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)多記了一筆管理費(fèi),導(dǎo)致年度財(cái)務(wù)報(bào)表比第4季度所得稅財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額多了九萬(wàn)多,這樣匯算清繳們財(cái)務(wù)報(bào)表和笫4季度財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額不一致可以不
你好,當(dāng)月計(jì)提社保當(dāng)月繳納和當(dāng)月計(jì)提社保,次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎?
請(qǐng)問(wèn)這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫(xiě)項(xiàng)目還怎么具體填?如果填錯(cuò)了已經(jīng)申報(bào)完成下期還能改嗎?
旅客運(yùn)輸服務(wù),高鐵,飛機(jī)這些為什么要自動(dòng)填入? 電腦這邊是帶不出來(lái)的嗎?
老師你好,房地產(chǎn)公司的預(yù)付賬款科目的設(shè)置想向老師請(qǐng)教一下,假設(shè)陽(yáng)光公司是預(yù)付賬款的公司,一級(jí)科目是預(yù)付賬款,二級(jí)科目是單位,陽(yáng)光公司應(yīng)該是三級(jí)科目,還是直接讓陽(yáng)光公司進(jìn)到輔助核算科目。然后再輔助核算陽(yáng)光公司干的a項(xiàng)目或者b項(xiàng)目。
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費(fèi)用可以后面可以跟水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)一起嗎?
老師,我們是賣(mài)車(chē)的,宿營(yíng)車(chē),線路車(chē),就是怎么核算每個(gè)月掙了多少錢(qián)?
房地產(chǎn)中介開(kāi)票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)需要繳納印花稅嗎?沒(méi)有稅種認(rèn)定
樸老師樸老師 簡(jiǎn)單說(shuō),就是工資算的是 “訂單做完時(shí)的人工”,入庫(kù)算的是 “哪個(gè)月進(jìn)倉(cāng)庫(kù)的數(shù)量”,兩者時(shí)間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機(jī)臺(tái)工資:做了多少件 × 每件工價(jià)(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當(dāng)月總工資,按 “這個(gè)訂單做了多少件 ÷ 當(dāng)月所有訂單總件數(shù)” 來(lái)分?jǐn)偅ū热绮眉糍|(zhì)檢月工資 9000 元,當(dāng)月總共做了 5000 件,你這個(gè)訂單做了 1000 件,就分?jǐn)?1800 元)。
公司要建套內(nèi)賬,都需要提前準(zhǔn)備好哪些數(shù)據(jù),公司以前都是表格,現(xiàn)在上軟件呢


所得稅申報(bào)按報(bào)表申報(bào)就會(huì)交稅,但是我們有成本票還沒(méi)收到,這個(gè)不是預(yù)繳的嗎
不管是否交稅,現(xiàn)在根據(jù)你的利潤(rùn)表申報(bào),利潤(rùn)表是咋樣的就怎么填報(bào),不然沒(méi)法通過(guò)
匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有那么多稅,現(xiàn)在要交很多啊
那個(gè)沒(méi)法子的,除非你先修改利潤(rùn)表,改為跟申報(bào)的利潤(rùn)一致
我可以預(yù)提成本那些是吧,然后調(diào)成一樣再申報(bào),年底的時(shí)候我再改過(guò)來(lái),這樣也可以是吧
暫估成本費(fèi)用必須真實(shí),不然,查到按虛假申報(bào)處罰就麻煩了
現(xiàn)在這個(gè)所得稅不都是預(yù)繳嗎,現(xiàn)在怎么變這樣的了,年底我們?cè)侔磳?shí)際的繳稅不可以嗎
預(yù)交申報(bào)也是要據(jù)實(shí)申報(bào),不能虛假申報(bào)
還有成本票沒(méi)回來(lái)呢只是
那我不理這個(gè)比對(duì)可以嗎,年底會(huì)調(diào)一致
成本發(fā)票沒(méi)有回來(lái),可以根據(jù)支付的款項(xiàng),或者收貨單據(jù)暫估
沒(méi)有支付單據(jù)啊,因?yàn)楝F(xiàn)在繳了稅,匯算清繳時(shí)候又不能退回來(lái),我們又沒(méi)那么多利潤(rùn),到時(shí)候怎么辦,以前我們都是這樣申報(bào)的,怎么現(xiàn)在稅務(wù)不行了呢
沒(méi)有說(shuō)不能退稅的哈,平時(shí)只是預(yù)交,匯算的目的就是多退少補(bǔ)
這次也預(yù)繳了的,只是少,到時(shí)省的退稅麻煩,老師,這個(gè)比對(duì)結(jié)果不管它行嗎
不行的,沒(méi)法通過(guò)的,稅局會(huì)打電話叫你喝茶
???我上個(gè)季度也是這樣的,然后我咨詢(xún)了電子稅務(wù)局里面的客服,她說(shuō)沒(méi)事的,我就沒(méi)管
那個(gè)是明顯的錯(cuò)誤,地方稅局不管,稅務(wù)總局大數(shù)據(jù)風(fēng)控都會(huì)發(fā)現(xiàn)的
那我調(diào)下報(bào)表吧,然后后面再據(jù)實(shí)申報(bào)
是的,就是那樣處理就行