同學,你好
計入招待費,不能抵扣

我們公司做櫥柜的。一般納稅人,一個套餐30000送了客戶一臺洗衣機,現(xiàn)在客戶非要開洗衣機的發(fā)票,我們洗衣機是4000買來的,免費送給他,他非要開票。我們怎么開票,開票金額是多少?如何做憑證?
老師,我們是給別人維修機器的,買了一個零件3萬多,舊件可以抵一萬,但抵的一萬需要我們開票,舊的是我們客戶機器上拆下來不要的。這個我要怎么做賬,可以開一萬的票給他嗎?
老師,我們是一般納稅人,個體工商戶來跟我們公司買珠寶首飾8萬。他們對公打款給我們了,我們也開了普票出來?,F(xiàn)在有兩種情況,一種就是拿了票去做賬入庫了,這8萬要多交稅嗎,要交多少稅。一種是客戶不要票,票我們開出來了,我們自己保存著票。請問這樣對方有什么風險嗎
我是一般納稅人,我們做的鋼材的,我們開票出去也是開鋼材出去,但是對方有給我們開那種杉木的專票,那個杉木我們是作為項目要用吊機上的原材料,就是吊機上作為輔助工具用,這種我們是不需要開銷項的?,F(xiàn)在對方給我開的那個專票,我已經(jīng)抵扣了,我想問一下這種要怎么做賬呢?
我們是小規(guī)模,客戶給我們定了貨。一般納稅人企業(yè)給我們開專票,我們要給客戶開普票,這種怎么弄
1-12個月人數(shù)/12的值,有小數(shù),申報殘保金的時候不看小數(shù)點后面直接取整數(shù),還是小數(shù)點后面一位四舍五入的取整數(shù)
申報殘保金的時候,上年職工年平均工資怎么算
職工薪酬:已計入成本費用的職工薪酬 職工薪酬:實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬 的填寫內(nèi)容
老師,我入賬的時候計提了企業(yè)所得稅,但是申報的時候發(fā)現(xiàn)它有彌補以前年度虧損了,那我這個應(yīng)該怎么做?
老師,你好,請問小規(guī)模30萬內(nèi)免稅收入可否不用計提增值稅科目?
電子稅務(wù)局財報里面的利潤表季報怎么填寫
電商,有一筆收入打入我們公戶,這筆錢之前屬于代發(fā)貨,之前一直沒對賬也沒確認收入,現(xiàn)在錢轉(zhuǎn)到八月份了,那現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做,直接做成8?都收入可以嗎?;蛘咭趺醋霾藕?,公司今年剛開的
一般納稅人增值稅申報表主表的第28行怎么填,是填附表四本期實際預(yù)交的增值稅還是填本期抵扣的增值稅
9月計提了壞賬,借:信用減值損失,貸壞賬準備1W,季度所得稅申報這里怎么申報,信用減值灰色的,填不了
老師,請問房開企業(yè)的管理費用有哪些呢