你同事說的正確,沒有發(fā)放就是零申報
老師,請教,我家公司總拖欠工資,我每個月計提當(dāng)月工資入費(fèi)用,而個人收入申報系統(tǒng)按每月實(shí)際發(fā)放數(shù)申報的,比如,20年9月發(fā)放了7、8月兩個月,就申報7-8月工資,在7、8月當(dāng)月沒有發(fā)放工資的就零申報收入,這樣做下來,9一12月工資計提了但是沒有發(fā)放,我在個稅收入零申報了,今年21年1月發(fā)放了,那這個9一12月工資是21年1月申報?對嗎?我覺得好像做錯了,老師,是不是計提后就要申報個稅才對呀?是不是,這個1月申報去年20年12月個稅時就全部申報9一12月工資收入?老師,求教!
我們申報個稅一直都是按計提來的,就是8月所屬期的工資,9月發(fā)放,我9月申報的就是8月所屬期的工資。這樣也沒問題。主要是這個月突然發(fā)了3萬工資給之前幾個月沒發(fā)的那個人,這個3萬在9月實(shí)際發(fā)放了,按道理算8月的所屬期工資,9月申報的,這個我要怎么處理
我們公司9月工資10月發(fā),本來應(yīng)該11月申報期申報9月工資,但我們提前申報,10月報9月工資個稅, 這次九月個稅已經(jīng)申報了。但發(fā)現(xiàn)少發(fā)了小李工資給小李按零申報報了個稅。今天補(bǔ)發(fā)9月工資,111月申報期再報他工資個稅可以嗎
老師請問個稅是按計提申報,比如9月份的工資是10月份發(fā)放,9月份計提,10月份申報9月份個稅就申報了,其實(shí)工資是在10月份發(fā)放。那季度申報表工資第二行應(yīng)發(fā)數(shù)填那個數(shù)。是按個稅申報,還是按銀行。這樣相差一個月呢
老師好,麻煩問一下我申報個稅的時候都是10月申報9月的工資,我有沒有申報錯誤呀?我看網(wǎng)上說的是比如8月計提8月工資,9月發(fā)放要到10月才申報8月的工資是嗎?我現(xiàn)在的做法是8月計提8月工資9月支付了8月工資9月份我就申報了8月工資了,我需要調(diào)整嗎?
我們辦公場地轉(zhuǎn)租給B公司,他們只想注冊個公司而已不會進(jìn)行實(shí)地經(jīng)營,會存在什么風(fēng)險嗎
老師:申報殘保金,在職職工人數(shù)是怎么填的,是按去年12月最后一天的人數(shù)嗎
貿(mào)易型出口企業(yè),只要在營業(yè)執(zhí)照范圍內(nèi)的訂單,都可以做吧
超市小規(guī)模,關(guān)于聯(lián)營扣點(diǎn),分錄怎么寫?購銷分錄怎么寫?積分充值分錄?舉個例子說明。 做內(nèi)賬,付給代理記賬公司服務(wù)費(fèi)要不要向?qū)Ψ揭l(fā)票?沒有簽合同,除了發(fā)票還有其他原始憑證嗎?
我們付款只有32500但是對方開票就開32565這個65不用付,這個怎么做賬
老師,公司沒有收入,也沒開過票,賬面的庫存現(xiàn)金還是借法人的,注銷時資金要怎么處理
異常享受“六稅兩費(fèi)”優(yōu)惠政策風(fēng)險提示提醒,主要是什么原因
應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓給股東,借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款 這樣處理對嗎
我們公司注冊了一家小規(guī)模納稅人的公司,是跟別的公司合作承接演唱會的項(xiàng)目,演唱會合作方是韓國的公司?,F(xiàn)在銀行默認(rèn)額度是20萬,還沒有進(jìn)行稅務(wù)登記,過幾天可能公司要進(jìn)來一兩千萬的項(xiàng)目款,我怎么給別人開票?并且支付出去?
營業(yè)執(zhí)照辦理下來后最晚多久,辦理稅務(wù)登記證,
老師,報個稅的收入是按照工資表里面的應(yīng)發(fā)工資來申報嗎?我之前一直都是這么申報的應(yīng)發(fā)工資包含了社保個人部分的金額的
申報個稅的時候,工資收入是應(yīng)發(fā)工資,沒有問題。你申報的時間不對,發(fā)放的次月申報個稅。
老師,我們是次月發(fā)放上月工資,比如9月份發(fā)8月工資,那我在9月15日前申報的是8月個稅,這種是沒問題的吧?
有問題 發(fā)放的次月申報個稅 九月份申報的是七月份的工資申報的是八月份發(fā)下去的 你看不懂嗎?還是怎么了?我一直在強(qiáng)調(diào)發(fā)放的次月申報個稅呀 你同事說的很正確
那我之前一直都是那樣申報的個稅,那這個要怎么處理?之前申報的
兩種方法,一種是所有的從開業(yè)開始到現(xiàn)在更正申報還有一種方法是本月零申報
還有一個問題就是,今年上半年有發(fā)過幾次節(jié)日福利費(fèi),我做賬是做在管理費(fèi)用-福利費(fèi),而且通過應(yīng)付職工薪酬科目過渡,但是單獨(dú)發(fā)放的節(jié)日福利補(bǔ)貼,我忘記申報個稅了,這種要怎么辦?
第一個和第二個不就包含了 已經(jīng)支付了
應(yīng)付職工薪酬,實(shí)發(fā)工資也沒有余額了。
第1個和第2個回復(fù)錯了,發(fā)錯人了,不是給你發(fā)的 可以更正申報?;蛘呤悄阍谶@個月給他補(bǔ)申報上都行。
老師,就是說,其他人我申報的9月個稅是按0申報,只是在這次補(bǔ)申報之前漏報的那個人的福利補(bǔ)貼的收入嗎?
是的對的是的對的