那個沒法知道是否雙方都確認(rèn)過,已經(jīng)開出負(fù)數(shù)發(fā)票就雙方都確認(rèn)了
@郭老師繼續(xù)回答,謝謝啦@郭老師 全電系統(tǒng),受票方收到發(fā)票需要做什么增值稅用途確認(rèn)?如果做了增值稅用途確認(rèn),就需要受票方確認(rèn)后方可開具紅字發(fā)票? 還有就是如果受票方入賬了,然后發(fā)生作廢發(fā)票,雙方都可發(fā)起紅沖,雙方確認(rèn)方可開具紅字嗎?
老師我們是銷售方上個月給購買方開具了一張專票,是用盤開的,但是我想作廢紅沖掉它,但是我又在銷售方開了一張的紅字發(fā)票確認(rèn)單,我以為雙方都可以發(fā)起確認(rèn)單,,直接開具紅字發(fā)票就可以,現(xiàn)在那張紅字確認(rèn)單可以72小時候沒開具可以作廢不
老師我們是銷售方上個月給購買方開具了一張專票,是用盤開的,但是我想作廢紅沖掉它,但是我又在銷售方開了一張的紅字發(fā)票確認(rèn)單,我以為雙方都可以發(fā)起確認(rèn)單,,直接開具紅字發(fā)票就可以,現(xiàn)在那張紅字確認(rèn)單可以72小時候沒開具可以作廢不
老師我們是銷售方上個月給購買方開具了一張專票,是用盤開的,但是我想作廢紅沖掉它,但是我又在銷售方開了一張的紅字發(fā)票確認(rèn)單,我以為雙方都可以發(fā)起確認(rèn)單,,直接開具紅字發(fā)票就可以,現(xiàn)在那張紅字確認(rèn)單可以72小時候沒開具可以作廢不
紅字發(fā)票信息確認(rèn)單確認(rèn)后又撤銷,重點是銷售方自動開出了紅字發(fā)票了,紅字發(fā)票信息確認(rèn)單是作廢狀態(tài),這個紅字發(fā)票可以正常接收嗎
企業(yè)只要在職職工人數(shù)≤30人(含),無論是否安排殘疾人就業(yè),均自動免征殘保金是嗎
等于三十人也有交殘保金嗎
某公司2017年年末的財務(wù)報表如表所示:班級利潤表2017年12月31日單位:萬元收入400總分費用250折舊50凈利潤100股利50資產(chǎn)負(fù)債表2017年12月31日單位:萬元2017年2016年資產(chǎn):流動資產(chǎn)150100固定資產(chǎn)凈值200100總資產(chǎn)350200負(fù)債與權(quán)益:流動負(fù)債7550長期負(fù)債750股東權(quán)益200150負(fù)債與權(quán)益合計350200計算2017年該公司的經(jīng)營現(xiàn)金流量和自由現(xiàn)金流量。
江蘇地區(qū)月底申請增加臨時開票額度,填寫什么理由,以及上傳資料,國稅會審批的比較快,比較容易通過?
預(yù)收賬款,報稅時是不計入收入,不需要繳稅的吧
殘保金超過三十人,包括等于三十人嗎,等于三十人業(yè)要交殘保金嗎
老師我是自己接活開了一個小規(guī)模納稅人,造假咨詢公司,平時就是自己干,有合同對方也會給我開發(fā)票,但是我這邊沒有什么成本,不想交企業(yè)所得稅就每個月做幾個人的工資,正常申報個稅,五險一金只是給我交的,這樣可以嗎?有稅務(wù)風(fēng)險嗎
2025.1-8月的出口,沒有入賬也沒有按照未開票收入申報增值稅,9月份匯總申報出口收入增值稅可以嗎?
員工個人是限高,工資也給他了 老板說不申報個稅,工資成本也計提了,這種怎么處理?所得稅申報比對肯定有問題吧?
小規(guī)模企業(yè),企業(yè)所得稅5個點,請問老師我2季度申報所得稅的時候年度累計應(yīng)該交企業(yè)所得稅2000元,但是匯算以后以前年度虧損數(shù)據(jù)出來了,就有一部分利潤用來彌補了虧損,最后只交了1000元的所得稅,但是在帳本里面企業(yè)的應(yīng)交所得稅還有1000的余額,請問下這個應(yīng)該怎么處理,需要調(diào)整還是說就這樣可以不用管它?
對方已經(jīng)抵扣過了,然后紅沖了
已經(jīng)開出負(fù)數(shù)發(fā)票就雙方都確認(rèn)了
不應(yīng)該是張紅字發(fā)票嗎,怎么出來是一張確認(rèn)單
抵扣過在紅沖的發(fā)票都是這樣的嗎
要根據(jù)確認(rèn)單開發(fā)票的
這不是紅沖的嗎
那個只是開負(fù)數(shù)發(fā)票的必要步驟,
為什么打出來不是負(fù)數(shù)發(fā)票,而是一個確認(rèn)單
直接查詢負(fù)數(shù)發(fā)票打印就行了哈