全年都是這個公式: 本季度應(yīng)交所得稅=(利潤表的利潤總額本年累計-匯算的以前年度虧損)*稅率5%-本年累計預交所得稅

老師,想問一下,上年度虧損50萬元前兩季度分別盈利10萬元,20萬元。就是說前兩季度已經(jīng)彌補30萬元。還有20萬元待彌補。第三季度盈利30萬元,是不是所得稅第三季度季報第八行“彌補以前年度虧損”累計金額塡50萬元?第三季度要交10萬元的稅?
2022年初單位未彌補虧損是100萬,利潤表第一季度盈利20萬,第二季度虧損-50萬,第三季度虧損是-10萬,電子稅務(wù)局第一季度申報企業(yè)所得稅利潤總額是20萬減去未彌補虧損20萬企業(yè)所得稅就是0,第二季度申報利潤總額是-30萬,第三季度申報利潤總額是-40萬,這樣申報下去,我的利潤總額-40萬,我還用了以前的未彌補虧損20萬,那我不是虧了20萬
老師請問。第一季度盈利10萬,彌補去年虧損50萬。(23年虧損是50萬),請問第二季度假設(shè)盈利20萬,又彌補虧損20.第三季度盈利20,彌補虧損20. 截止到前3季度總盈利50萬,彌補虧損50個。第四季度如果盈利5萬,請問是只繳納5萬產(chǎn)生的企稅嗎?
請問老師,我公司23年度虧損200多萬,24年第二季度盈利50幾萬(第一季度和第三季度都虧損),第二季度就彌補以前年度虧損50幾萬,24年第四季度盈利的話就只能彌補以前年度虧損150幾萬對嗎?
季度企業(yè)所得稅,比如第一季度利潤累計50萬,總以前年度虧損彌補以后不用交所得稅了,第二季末累計利潤30萬,也是從以前年度虧損彌補,那么我這兩個季度一共從虧損里彌補了80萬嗎?我總感覺哪里好像不太對,怪怪的感覺…第二季度末其實累計數(shù)啊
自己成立一個個體戶。幫人家做勞務(wù)。開發(fā)票給別人需要繳納稅費嗎?有稅收優(yōu)惠嗎?
實習生工資沒有報個稅怎么辦?
建筑勞務(wù)公司的農(nóng)民工都交社保了么?這個問題如何解決
老師,我們下個月升一般納稅人了,這個月欠票要全部開掉吧,可是發(fā)票提額不通過怎么辦
計提房產(chǎn)稅、城建土地使用稅。怎么做分錄?
研發(fā)活動直接形成產(chǎn)品,但是當年未銷售,如何賬務(wù)處理?這部分對應(yīng)的金額,所得稅匯算清繳研發(fā)費用加計扣除明細表要填在哪一行
老師,在電商企業(yè)中,運營為了沖銷量策劃了一個大促活動,但利潤率很低,甚至可能微虧。在做這個活動之前要先經(jīng)過財務(wù)批準嗎?
老師請問紙質(zhì)發(fā)票什么時候停用?
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)21年會計多計提了企業(yè)所得稅,實際是前面有彌補虧損,匯算清繳和報表報合適呢,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
這個減去的本年累計預交所得稅,是第一季度已經(jīng)繳納的嗎?
那如果是第一季度彌補了30萬,第二季度需要彌補50萬,那第二季度的50萬里包括第一季度的30萬嗎?
本年累計預交所得稅,是任何季度交的稅
那是包括還是不包括啊?小白,不太明白
是本年累計預交的稅,肯定包括的1季度交的稅哈