您好,如果開票沒有超過30W,普票填在么10行,專票填第二行和第一行就可以

小規(guī)模納稅人一季度各開了專票和普票,三月份的專票普票都是按1%開具的,請問怎么申報?。吭鲋刀悳p免稅申報明細表怎么填
小規(guī)模納稅人,季度開票超45萬,增值稅申報表第一行,應(yīng)按照1%不含稅銷售額填寫還是3%不含稅銷售額填寫?
小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入減按1%征收率征收增值稅的銷售額的填列,說法正確的有()。 A.應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次 B.對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算僅填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額” C.對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的1%計算填寫在《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應(yīng)欄次 D.填寫于《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》相應(yīng)欄次的“銷售額”為含稅銷售額÷(1+1%) 『正確答案』ADE 老師:請問C是為什么錯了?
老師 小規(guī)模納稅人 申報增值稅 減按1%計算繳納增值稅 怎么填寫申報表 第一張表按不含稅收入*3%寫 第第三張表 我填的減征稅額 ,為什么沒有引到第一張表
老師,請問小規(guī)模納稅人減按1%稅率開票,且季度普票未達增值稅起征點,需要填報增值稅減免申報明細表嗎
老師請問這個銷售額是不是根據(jù)7-9月份的系統(tǒng)統(tǒng)計的開票金額和未開票金額統(tǒng)計的一起報稅?比如是系統(tǒng)自動提示開票45萬,但是另外還有2萬屬于未開票,是不是要報稅金額合計一起就是47萬
老師,我現(xiàn)在報所得稅出現(xiàn)這個差異。但是現(xiàn)在來補繳未報個人所得稅的已經(jīng)來不及了,明天就要3季度的企業(yè)所得稅了。老師讓我更正個人所得稅申報金額,但是有一個人的前公司一直沒有辦離職新公司沒有通過,從4月份一直沒有申報。這種情況怎么處理合適
月收入500,000年收入2,000,000小規(guī)模納稅人餐飲業(yè)以外賣為主,之前沒有申報過任何稅收,現(xiàn)在收到稅務(wù)局短信說網(wǎng)絡(luò)平臺上報給稅務(wù)局的稅收少是什么情況
老師,您好,我這邊和農(nóng)場簽訂的買賣蘋果的合同,他們開票后我們?nèi)~付款,付款后,他們給我們銷售額的30%作為銷售服務(wù)費,這30%我要怎么給他們開發(fā)票呢
你好,我是高薪會員?,F(xiàn)在想聽一下初級的課程
我們物業(yè)公司,購買的公共維修燈管,鎖頭,水龍頭這種是入成本還是費用呢?什么該入成本呢?
9月臨時工資太多了,可以放10月申報個稅嗎,本次9月申報公司員工個稅?
總,分企業(yè),總公司企業(yè)所得稅季度申報的時候,需要做合并報表嗎?報稅需要去申報嗎?所得稅在季報的時候需要去分嗎?
電子稅務(wù)局更正往期利潤報表有風(fēng)險沒
老師,它顯示審核不通過,不知道是哪里錯了
沒超過,不含稅銷售額是按 3%計算?還是1%?
這個是按1%來算的,如果開的是普票轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面