第一個(gè)更正申報(bào)就行,第二個(gè)如果是多發(fā)放了,下一個(gè)月扣除,如果是少發(fā)放了,下一個(gè)月給他補(bǔ)上

請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候每月是按計(jì)提數(shù)據(jù)申報(bào),還是按實(shí)際發(fā)放數(shù)據(jù)申報(bào)。像有的企業(yè)資金比較困難的情況下,每月計(jì)提但未發(fā)放,那每個(gè)月按零申報(bào),到了第二年年初又一次性的發(fā)放,那不是要交很多個(gè)稅么。這種情況應(yīng)該怎么處理呀。請(qǐng)老師解答,謝謝
請(qǐng)問(wèn)2021年1月15號(hào)申報(bào)個(gè)稅時(shí)是按照12月實(shí)際發(fā)放數(shù)據(jù)申報(bào)的,也就是11月計(jì)提的工資數(shù),依次類(lèi)推,后面每個(gè)月都是這樣申報(bào)的,截止到本月都是這樣申報(bào)的,但是12月的申報(bào)數(shù)據(jù)里面有些員工的工資實(shí)際沒(méi)有發(fā)放,要本月一起發(fā)放,這樣有沒(méi)有問(wèn)題呢?另外2月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候我應(yīng)該怎么申報(bào)呢?如果兩個(gè)月的工資合并在一起申報(bào)的話,個(gè)稅就多了,應(yīng)該怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)下我農(nóng)民工工資在農(nóng)民工專(zhuān)戶(hù)發(fā)放了,申報(bào)了個(gè)稅,做賬的時(shí)候直接做的是工程施工~工資,貸銀行存款,沒(méi)過(guò)度應(yīng)付職工薪酬,申報(bào)殘保金按應(yīng)付職工薪酬的數(shù)字填的,應(yīng)付職工薪酬數(shù)字是公司里的員工的工資,但是聽(tīng)稅務(wù)局說(shuō)是按個(gè)稅申報(bào)的填,以前年度都是把不含農(nóng)民工的數(shù)字填了,怎么弄?
老師您好,我是小型微利企業(yè),這個(gè)企業(yè)一年就開(kāi)20多萬(wàn)的發(fā)票,然后就發(fā)放一個(gè)人的工資,中間沒(méi)有任何費(fèi)用,包括什么業(yè)務(wù)招待費(fèi)啥的,然后我把工資做到管理費(fèi)用中了,現(xiàn)在我申報(bào)匯算清繳,就是我成本沒(méi)有數(shù)字,提示的是我收入有數(shù)字,成本那塊為零,這種我直接申報(bào)掉行不行,還是必須要改一下呢
請(qǐng)問(wèn)老師,其中一個(gè)員工工資一開(kāi)始算多了,忘記改個(gè)稅申報(bào)數(shù)字了,只改了銀行發(fā)放數(shù)字,銀行發(fā)沒(méi)錯(cuò),但是申報(bào)數(shù)字錯(cuò),申報(bào)個(gè)稅數(shù)字比銀行發(fā)的多了,這個(gè)有什么好的方法處理。還有一個(gè)員工的實(shí)際發(fā)放的跟申報(bào)個(gè)稅數(shù)差0.01元,這種又怎么解決
電子稅務(wù)局里面以抵扣并申報(bào),但是賬套里面沒(méi)有入賬,應(yīng)該怎么辦?
老師,就是報(bào)印花稅,不是按照收入報(bào)印花稅嗎?但我看記賬公司怎么按40多萬(wàn)給我們報(bào)的印花稅,實(shí)際收入是29萬(wàn)多,他是不是報(bào)錯(cuò)了
老師,請(qǐng)問(wèn),我們23年和24年把預(yù)收的款專(zhuān)做了收入,也補(bǔ)繳了增值稅和所得稅,這個(gè)賬面在25年如何處理呢
老師企業(yè)應(yīng)該怎么訂單價(jià)呢?
@董找彬老師成本費(fèi)用是8萬(wàn),可以寫(xiě)一下計(jì)算步驟嗎?
這個(gè)如何計(jì)算出答案,看不懂?
發(fā)票被購(gòu)買(mǎi)方認(rèn)證使用了,銷(xiāo)售方能作廢或開(kāi)紅字沖銷(xiāo)嗎?
24年月計(jì)提的工資25年一月發(fā)放實(shí)發(fā)工資,個(gè)人社保公積金也在24年12月申報(bào)了,請(qǐng)問(wèn)第三季度填報(bào)的實(shí)際支付職工薪酬是填24年實(shí)發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資(包含社保個(gè)稅等)
請(qǐng)問(wèn)收到所個(gè)稅和增值稅比對(duì)不一致,要怎么更改?
老師,電商行業(yè)推廣費(fèi)抵扣企業(yè)所得稅按15%還是全額抵扣。交企業(yè)所得稅是按季度還是按月度,是按月計(jì)提按季度繳納嗎

