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你好,老師,我們這邊餐飲行業(yè),別人先充卡,再消費, 充卡,借:應(yīng)收帳款——單位 貸:預(yù)收賬款——會員卡 消費的時候就是: 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 但是現(xiàn)在就是我們自已員工吃飯,先充卡再消費,這個員工內(nèi)部吃飯就不能用應(yīng)收帳款,如果做福利費的話,分錄應(yīng)該怎么做

2025-10-10 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-10 11:21

充值 借:銀行存款/其他貨幣資金 貸:預(yù)收賬款——會員卡 消費的時候就是: 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶6696 追問 2025-10-10 11:22

我們員工內(nèi)部吃飯,也算收入嗎,不是算福利費么

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齊紅老師 解答 2025-10-10 11:25

單獨收費就算收入的哈,不是福利費,直接補貼給員工的才是福利

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充值 借:銀行存款/其他貨幣資金 貸:預(yù)收賬款——會員卡 消費的時候就是: 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2025-10-10
你好,同學(xué)。你的收入和負債的處理是沒問題的,你這積分是哪里來的,電商平臺 贈送的,后面電商是否會補償這塊兒?
2020-10-20
充值時分錄:借 銀行存款990 財務(wù)費用10 銷售費用100 貸 預(yù)收賬款(卡號?姓名)1100 (這個是對的) 消費時:借:預(yù)收賬款300 貸:主營業(yè)務(wù)收入300 問題一:會計分錄這樣做對么?分錄應(yīng)該以下。 借:應(yīng)收賬款。 貸:主營業(yè)務(wù)收入。 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅。 減免對應(yīng)的增值稅時,分錄為。 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅。 貸:營業(yè)外收入—稅收減免。 問題二:贈送的100元在消費時是否也計入收入?是的 問題三:消費時貸計的應(yīng)交稅費按照收入來計算稅費么?現(xiàn)在小規(guī)模開普票免稅的,按照以上老師分錄做
2022-10-06
同學(xué)你好 可以的 充值的時候可以掛其他應(yīng)付款
2021-03-10
同學(xué)你好 980不是學(xué)費的嗎
2021-09-01
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