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老師,我有一個月的一張憑證寫錯了,把主營業(yè)務(wù)成本寫成了主營業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致我利潤表的營業(yè)收入是負(fù)數(shù),那我這個月紅沖了那筆憑證,然后再把正確的分錄做在這個月嗎?那之前的利潤表是錯誤的,怎么辦呢?

2025-10-07 21:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-07 21:44

你的處理思路對,本月紅沖錯誤憑證再補做正確分錄即可,往期錯誤利潤表無需修改,本月調(diào)整后會自動銜接修正,記得附說明備查。

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快賬用戶9025 追問 2025-10-07 21:49

我做錯那筆是攤銷的費用,然后是主營業(yè)務(wù)成本,那紅沖過后,再做一筆正確的分錄,那摘要怎么寫呢?那這個月就相當(dāng)于要攤銷2次哦?

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齊紅老師 解答 2025-10-07 21:52

紅沖的就寫紅沖哦

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快賬用戶9025 追問 2025-10-07 21:53

我說紅沖過后寫正確的分錄時怎么寫摘要?

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齊紅老師 解答 2025-10-07 22:29

結(jié)轉(zhuǎn)某項目成本,這樣寫

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你的處理思路對,本月紅沖錯誤憑證再補做正確分錄即可,往期錯誤利潤表無需修改,本月調(diào)整后會自動銜接修正,記得附說明備查。
2025-10-07
你好,不是的,不能這么做。你的成本當(dāng)時多做了怎么做的是庫存商品嗎?如果是的話,借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),然后月末的時候,他才能結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
2024-07-15
你好1. 對或者是直接調(diào)整一筆分錄 ; 借? 其他業(yè)務(wù)成本 借主營業(yè)務(wù)成本;金額 負(fù)數(shù); 這樣來沖; 也可要的;? 對的; 結(jié)轉(zhuǎn)分錄也得做哈
2023-06-02
你好,你別做相反的,你把它放到貸方復(fù)數(shù)試一下。
2024-01-11
您好,出現(xiàn)這種情況都是因為為產(chǎn)生了余額方向之外的方向的發(fā)生額,例如您這里借主營業(yè)務(wù)收入。所以您改成貸方負(fù)數(shù)即可,或者差額是這個數(shù)據(jù)的話,也可以不用管,知道差異原因就可以了,
2020-11-10
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