你好,你是沒有結(jié)轉(zhuǎn),金額放在本年利潤科目里面的是嗎
老師、你好!年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤以后、跟資產(chǎn)負(fù)債表年底未分配利潤的金額是一樣的吧?期初未分配利潤加上本年累計(jì)凈利潤是等于年末資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤的金額嗎?
老師:已結(jié)轉(zhuǎn)了損益的,本年利潤借方有余額,轉(zhuǎn)到未分配利潤,借:負(fù)本年利潤 貸: 負(fù)利潤分配-未分配利潤 是虧損狀態(tài),對嗎,這樣做
21年忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至未分配利潤,22年一月補(bǔ)做分錄(借:利潤分配 貸:本年利潤),22年12月正常結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,但結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末金額為21年未結(jié)轉(zhuǎn)金額,,如果不做12月的結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負(fù)債表期末金額是21和22年合計(jì),現(xiàn)在不知道要怎么調(diào)整分錄了。
老師,年底了,結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配。企業(yè)是虧損的。借本年利潤貸利潤分配-未分配利潤 這個(gè)數(shù)在哪里找?是資產(chǎn)負(fù)債表上的利潤分配未分配利潤的期末數(shù)嗎?
老師好 公司虧損 年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤還有余額嗎
老師,失業(yè)金領(lǐng)幾個(gè)月是提前申請領(lǐng)多少個(gè)月么
報(bào)關(guān)費(fèi),港雜費(fèi),停拖車費(fèi)這些開發(fā)票的話,品名和稅率要求是什么樣?
我們企業(yè)有很多咨詢業(yè)務(wù),客戶都不要發(fā)票,但是完成時(shí)間不確定,無票收入確認(rèn)時(shí)間如何把控比較好,收款次月,收款后3個(gè)月,咨詢是外包出去的(供應(yīng)商開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們公司)
老師,物業(yè)租房子給我們合同約定五年租金分三次支付,比如300多萬,第一筆15 萬第二次15萬尾款再打一次,他們開票也是按這個(gè)整數(shù)的金額開具,但是我們實(shí)際按月的租金是有尾數(shù)的49203,那他們這樣開票對于我分?jǐn)傋饨鹗裁吹挠杏绊憜幔?/p>
單位每年繳納的清雪費(fèi),計(jì)入管理費(fèi)用得下級科目是啥呀
老師右上角是我的名字登錄的,企業(yè)開發(fā)票,上次開票人添加我了,點(diǎn)發(fā)票業(yè)務(wù)為啥彈出錯(cuò)誤提示了
老師,你好,我們一份銷售合同上金額是53338.74元,客戶說想要把零頭抹掉,付53300元,請問我開發(fā)票應(yīng)該怎么開?
離職手續(xù)的文件有嗎?
老師,您好! 公司在餐館包員工餐,請問分錄這樣可以嗎? 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款 謝謝老師指導(dǎo)!
公司股權(quán)變更,前面代賬會計(jì)申報(bào)的財(cái)報(bào)有誤,現(xiàn)在是在當(dāng)期調(diào)整還是修改前期申報(bào)的數(shù)據(jù)比較好
是的,有6年未結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,會影響報(bào)表嗎?
你好,這個(gè)不影響。正常軟件會自動將數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去未分配利潤
2024年結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的金額是2017年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的金額,不是2024年的本年利潤金額
你好,我明白,就是不管你有沒有結(jié)轉(zhuǎn),系統(tǒng)的數(shù)據(jù)都是當(dāng)做結(jié)轉(zhuǎn)了的數(shù)據(jù)
你有沒有做這個(gè)分錄,不影響的
那就不用管了,也不做調(diào)整,是嗎?
你好,是的。不過這個(gè)還是建議盡早結(jié)轉(zhuǎn)。
怎么盡早結(jié)轉(zhuǎn)?
你好,就是自己做分錄去結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。
是要把沒做結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
你好,是的,就是這個(gè)意思
需每一年都要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
你好,分開每年比較好。
每一年,是返回以前年度補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)還是在今年做累計(jì)未分配利潤金額撲結(jié)轉(zhuǎn)呢?
你好,是做未分配利潤來了。
不明白,請老師講講怎么處理好?
你好,按年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤就好了
好的,謝謝老師!
你好,不用客氣的了。