老師,你好!有個(gè)問題請(qǐng)教一下,我們公司于2019年3月成立,到2021年第四季度專管員通知我去稅局,把排污許可證帶到大廳采集信息然后申報(bào)環(huán)保稅,相當(dāng)于2021年第一季度的環(huán)保稅我已經(jīng)申報(bào)交了稅款,今天專管員又說我2021年三季度環(huán)保稅逾期申報(bào),現(xiàn)在是我找了專管員也去了稅局大廳,專管員告訴我先放著不處理,要不然就會(huì)有違章記錄,這樣處理合適嗎,有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,你好,我們有一個(gè)合伙企業(yè)需要進(jìn)行經(jīng)營(yíng)所得的年度申報(bào),我已經(jīng)在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)經(jīng)行了年度匯繳申報(bào)。為什么又收到信息說存在多處經(jīng)營(yíng)所得年報(bào)尚未申報(bào),要進(jìn)行C表申報(bào),請(qǐng)問是怎么回事啊?
老師,關(guān)于經(jīng)費(fèi)支出,我有些問題需要老師幫忙解答,最近工會(huì)要審計(jì),要求我們自審,然后我就可以統(tǒng)計(jì)19年到23年所以的工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支,發(fā)現(xiàn)支出大于收入,我們公司一直是走其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi),后面開設(shè)了專戶后,繳納的工會(huì)經(jīng)費(fèi)返回了這個(gè)專戶,正常春節(jié)福利是通過專戶付款做賬的,現(xiàn)在賬面有點(diǎn)混亂,改怎么處理
管理員發(fā)了2023.6未分配利潤(rùn),和2024年未分配利潤(rùn)截圖給我后,問我2023年股東有沒有借款,我說沒有,他就讓提供2023年其他應(yīng)收款-明細(xì)賬,我現(xiàn)在對(duì)賬務(wù)進(jìn)行了查賬,發(fā)現(xiàn)股東法人的賬掛了600多萬,另一個(gè)股東的我們欠他們544.1元,那么現(xiàn)在我覺得可以對(duì)沖,相當(dāng)于一個(gè)股東的賬平了,另一個(gè)股東其他應(yīng)收款還欠125.4萬,那么有以下問題想請(qǐng)問:1.如果專管員現(xiàn)在看2023年報(bào)表,確實(shí)法人掛賬了600多萬,我剛才的情況解釋在上面了,可以沖賬,那我要怎么跟專管員說這個(gè)問題好呢 2.如里第一個(gè)問題解決了,法人還是會(huì)掛賬125.4萬,專管員肯定會(huì)覺得是利潤(rùn)分成,讓交個(gè)稅20%,會(huì)有這種可能嗎? 3.針對(duì)2的問題要如何應(yīng)對(duì)?請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人誤接,不然差評(píng)加投訴
請(qǐng)問老師,單位現(xiàn)在要注銷,2022年退了進(jìn)項(xiàng)留底3萬元,專管員說是要稽查,請(qǐng)問這個(gè)怎么處理,說是單位營(yíng)改增后,一直沒有收入。就算有收入也是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,但是我們購(gòu)入東西,會(huì)產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅的呀。
?財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)斷層怎么用自動(dòng)化打通
?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的 “可比性” 要求在報(bào)表中怎么體現(xiàn)
?智能財(cái)務(wù)系統(tǒng)如何實(shí)現(xiàn)稅務(wù)申報(bào)自動(dòng)提醒
?會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的 “實(shí)質(zhì)重于形式” 怎么實(shí)操體現(xiàn)
?財(cái)務(wù)大模型如何輔助識(shí)別異常交易
從供應(yīng)商處購(gòu)入價(jià)值100000元的免稅農(nóng)產(chǎn)品作為原材料使用。已取得供應(yīng)商開具的普通發(fā)票。款未付。用的稅率是9%還是13%
老師,每年個(gè)人所得稅匯算清繳(匯算的都哪幾個(gè)收入類目呢)?
老師,怎么查看公司是否異常經(jīng)營(yíng),以及異常經(jīng)營(yíng)的原因啊
電子設(shè)備客戶使用過了退貨這個(gè)怎么處理
老師好,小規(guī)模納稅人前幾個(gè)月開了一張專票,現(xiàn)在需要紅沖,小規(guī)模納稅人專票按季度已經(jīng)交過稅了,那現(xiàn)在紅沖應(yīng)該怎么做呢?納稅申報(bào)時(shí)怎么申報(bào)呢?
老師,鐵樓梯刷油漆這個(gè)開發(fā)票需要什么經(jīng)營(yíng)范圍才能開
老師你好,貿(mào)易公司退稅資料中的采購(gòu)合同,品名和單位一定要跟報(bào)關(guān)單上保持一致嗎?
老師,請(qǐng)問我司是一般納稅人,請(qǐng)問接受勞務(wù)公司差額征收的發(fā)票好、還是全額征收3%的發(fā)票好
勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)稅,稅率是什么
我們從別的公司轉(zhuǎn)入了一臺(tái)固定資產(chǎn),沒有發(fā)票,如何入賬