你好,你是研發(fā)過程形成專利。 然后研發(fā)過程中的支出,作為研發(fā)支出,可以享受加計(jì)扣除。 可以自己做,不用申請(qǐng)也可以的。
老師。我想問哈,我們是生產(chǎn)型企業(yè),有研發(fā)費(fèi)用,可以加計(jì)扣除不?還是只有申請(qǐng)到了高新企業(yè)才能享受加計(jì)扣除?如果有研發(fā)費(fèi)用,是不是要做研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬,是高新企業(yè)要做研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬。還是一般的企業(yè)也要做研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬?
研發(fā)費(fèi)用什么情況下可以享受加計(jì)扣除,沒有形成研發(fā)成果費(fèi)用化的是不是不享受
請(qǐng)問老師,研發(fā)加計(jì)扣除如果不準(zhǔn)備享受是不是申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),研究費(fèi)用這一項(xiàng)就不用填了。第二季度已經(jīng)申報(bào)了這些研發(fā)費(fèi)用,后面可以怎么能不享受加計(jì)扣除?
老師,制造業(yè)只要做研發(fā)費(fèi)用都可以享受加計(jì)扣除100%的是嗎,不申報(bào)科小也可以享受的是嗎
老師,制造業(yè)只要做研發(fā)費(fèi)用都可以享受加計(jì)扣除100%的是嗎,不申報(bào)科小也可以享受的是嗎
老師,外貿(mào)業(yè)務(wù)開具發(fā)票,退稅率是0%,原先一直用普通發(fā)票開13%,八月份開始開錯(cuò)了開成了13%的增值稅專用發(fā)票。這個(gè)是否有關(guān)系?
現(xiàn)金流量表在哪里查,具體步驟錄入日期怎么填寫
老師好,公司是殯葬行業(yè),我想問一下殯葬服務(wù)里面有免稅的,紙棺是免稅項(xiàng)目么?
關(guān)于電子發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要打印兩份么,一份做賬,一份備查?有相關(guān)的文件規(guī)定么
老師您好,請(qǐng)問出口美國設(shè)備調(diào)試的技術(shù)服務(wù)費(fèi),在美國的跨境服務(wù)費(fèi)開票是按免稅,還是0%稅率可以出口退稅的
老師,請(qǐng)問再生資源反向開票,需要代扣個(gè)稅嗎?
公司基本戶先收到了某員工的個(gè)稅費(fèi),后面又基本戶繳納稅費(fèi),分錄怎么做,我一個(gè)分錄借銀行貸其他應(yīng)付, 后面一個(gè)是借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅,貸銀行
老師麻煩告訴我一下,關(guān)于印花稅法中規(guī)定的:企業(yè)與個(gè)人簽訂買賣合同,不交印花稅的 具體 文件是哪個(gè)。
個(gè)稅申報(bào)表中有個(gè)勞務(wù)報(bào)酬,分錄怎么做,跟工資薪金一起入可以嗎
老師,我們公司和A公司簽了銷售合同,貨物也送到了A公司,現(xiàn)在A公司要求將一半的銷售發(fā)票開到B公司(B與A是同一個(gè)老板),這一半的銷售款由B公司打給我司,如果這樣的話我們補(bǔ)一個(gè)與B公司的銷售合同,合同中約定貨物由A公司代收,這樣可以嗎?