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老師,公司是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在才開始做7月、8月.9月賬,發(fā)現(xiàn)這幾個(gè)月中,有部分商品,沒有收到發(fā)票,這一部分商品已經(jīng)銷售出去,并且這一部分商品也開了銷售普通發(fā)票給于客戶,這一部分沒有收到供應(yīng)商開具的發(fā)票,已經(jīng)開了銷售發(fā)票,公司是先給供應(yīng)商付款,供應(yīng)商發(fā)貨,然后需要提前給供應(yīng)商報(bào)備需要開那些發(fā)票明細(xì),供應(yīng)商才得給公司開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這一部分沒有收到發(fā)票,我在做7月份賬,應(yīng)該怎么做呢,老師

2025-09-29 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-29 10:23

先暫估 借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估

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快賬用戶7570 追問 2025-09-29 10:27

老師,對于供應(yīng)商我是先預(yù)付賬款,預(yù)付賬款大于商品金額,就是我做7月份做賬時(shí),付款,我做的分錄是借 預(yù)付賬款_供應(yīng)商公司名稱 200000? ?貸銀行存款200000,? 我暫估分錄怎么做呢? 我咨詢下供應(yīng)商 7月份 8月份 9月份 部分沒有開票的商品 要10月份才的給我們開發(fā)票,

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齊紅老師 解答 2025-09-29 10:34

借庫存商 貸應(yīng)付賬款暫估

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你好,是的,是這樣的思路?
2023-10-04
借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 暫估款,,沒有開發(fā)票部分做這個(gè),
2020-03-20
對的是的暫估入庫,然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個(gè)月收到發(fā)票再調(diào)整就可以了。
2022-01-14
同學(xué)您好,本月收到發(fā)票之后,先紅沖原來暫估的那個(gè) 比如借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 然后拿發(fā)票重新入賬 借:庫存商品 正數(shù) 貸:應(yīng)付賬款正數(shù)
2023-10-07
同學(xué)你好 計(jì)入營業(yè)外就可以
2022-04-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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