您好,不能的,小規(guī)模收到專票不能抵扣的
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人讓稅務(wù)局代開(kāi)專用發(fā)票,稅務(wù)局當(dāng)時(shí)就要小規(guī)模納稅人把銷項(xiàng)稅給交了,不是小規(guī)模納稅人月收入不超過(guò)10萬(wàn)就不用交增值稅嗎,代開(kāi)專票,除交增值稅外,其他的幾個(gè)附加稅稅率是多少,請(qǐng)告訴我一下,謝謝!
你好,老師,我用自己的小規(guī)模企業(yè)給自己的一般納稅人開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的專票讓一般納稅人企業(yè)去抵扣進(jìn)項(xiàng),這樣一般納稅人少稅了、換小規(guī)模去交,總體上增值稅和企業(yè)所得稅,是不讓小規(guī)模開(kāi)讓一般納稅人去交合適 還是用小規(guī)模開(kāi)了,兩個(gè)都交合適呢
老師您好 供應(yīng)商(小規(guī)模)給我們開(kāi)票 需要加收5個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn),如果收這個(gè)票 現(xiàn)在小規(guī)模不交稅增值稅,我們所得稅是2.5%,這樣算下來(lái) 我們是不是虧了2.5%?
老師,請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,如果季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)元,開(kāi)普通是免征增值稅的,那如果需要小規(guī)模納稅人開(kāi)專票給我們,是征收1%的增值稅的,他們對(duì)于這個(gè)征收的1%需要由我們承擔(dān)這是合理的吧。
23年小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票不超過(guò)30萬(wàn)是免增值稅,如果我這個(gè)季度開(kāi)了30萬(wàn)給客戶,而且我并沒(méi)有收稅點(diǎn),這個(gè)我會(huì)虧嗎?因?yàn)椴挥媒辉鲋刀惖且黄髽I(yè)所得稅呀,如果我開(kāi)了30萬(wàn)。成本發(fā)票也取得了30萬(wàn),那我是不是增值稅不用交。企業(yè)所得稅也不用交?
咱們這代帳軟件收費(fèi)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下老板轉(zhuǎn)入股東投資款,不申報(bào)印花稅會(huì)怎樣???印花稅是必須要申報(bào)的嗎?我看以前老會(huì)計(jì)從來(lái)沒(méi)申報(bào)過(guò)的,是不是不用申報(bào)也可以的啊。
匯算清繳 調(diào)增調(diào)的是所得稅,那利潤(rùn)總額會(huì)影響嗎?有的說(shuō)會(huì)使利潤(rùn)增加,有的說(shuō)利潤(rùn)不會(huì)變
2025年10月1日企業(yè)代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬的稅率表,有嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)除了發(fā)票,還有什么可以作為企業(yè)所得稅稅前扣除憑證?
老師,我們公司提前做了今年的成本,現(xiàn)在怎么調(diào)賬
外貿(mào)企業(yè)出口退稅,需要做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅這筆分錄嗎?
老師,建筑單位異地工程開(kāi)勞務(wù)費(fèi)需要辦外經(jīng)證嗎
老師,我這邊倉(cāng)庫(kù)盤(pán)庫(kù)多出來(lái)材料,是因?yàn)轭I(lǐng)用時(shí)候一會(huì)兒要一會(huì)兒不要導(dǎo)致的,那我現(xiàn)在怎么處理
請(qǐng)問(wèn)汽車的保險(xiǎn)發(fā)票可以抵扣公司增值稅嗎
那就是我們除了捐物還要額外納稅
季度不超過(guò)30W,是免稅的,超過(guò)就是1個(gè)點(diǎn)