那個(gè)只能去大廳更正了,沒(méi)法直接更正,產(chǎn)生的損益影響可以更正匯算
請(qǐng)問(wèn)每個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅,那我返回去調(diào)整了今年1月份的數(shù)據(jù),那我需要更正預(yù)繳申報(bào)表嗎?還是以明年那份匯算清繳為準(zhǔn)的?
老師您好,去年多計(jì)提工資現(xiàn)在需要調(diào)整,可以直接在今年的賬上調(diào)整嗎?以往的企業(yè)所得稅申報(bào)表還需要更正嗎?之前的企業(yè)所得稅有交稅了。
老師,更正申報(bào)去年的增值稅可以更正原有的數(shù)據(jù),更正申報(bào)去年的年度企業(yè)所得稅申報(bào)表,能直接更正主表還是要更正納稅調(diào)整項(xiàng)目目明細(xì)表?
老師您好,去年匯算清繳交的年度企業(yè)所得稅稅額做賬是做在以前年度損益調(diào)整,那今年匯算清繳時(shí)需要對(duì)這比進(jìn)行納稅調(diào)整嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)今年補(bǔ)計(jì)提去年的工資做的以前年度損益調(diào)整,那我今年做年度報(bào)表和匯算清繳按調(diào)整后工資申報(bào),不更正申報(bào)第四季度報(bào)表及所得稅可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)2025年收到拆遷款1000萬(wàn),稅務(wù)局已同意分三年,2025-2027計(jì)入相應(yīng)應(yīng)納稅所得額繳納企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)這幾年都是虧損,是否能彌補(bǔ)虧損,另外分期計(jì)入應(yīng)納稅所得額后能否根據(jù)企業(yè)目前的小微企業(yè)現(xiàn)狀,享受300萬(wàn)以內(nèi)瘦瘦優(yōu)惠政策,謝謝
工作中電腦賬月末需要填寫明細(xì)賬,固定資產(chǎn)卡片賬這些嗎?
老師,公司租的房子維修,換了材料和人工,報(bào)銷只開(kāi)了維修費(fèi)-勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票,這樣可以嗎?還是材料開(kāi)一份發(fā)票,人工開(kāi)一份發(fā)票?
資產(chǎn)負(fù)債率是資產(chǎn)除負(fù)債嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)人操作變更股權(quán)如何操作呢?我進(jìn)入個(gè)人電子稅務(wù)局沒(méi)有變更股權(quán)的選項(xiàng)怎么回事呢?
我們公司打算二賬合一,我在想,進(jìn)銷存這個(gè)模版怎么操作,一出貨就給客戶開(kāi)票?采購(gòu)還能暫估,但是收入可不能呀,外賬是以開(kāi)票確認(rèn)收入,如果合一了,我出庫(kù)的貨物要確認(rèn)收入,那我開(kāi)票的呢,之前內(nèi)賬時(shí)以出貨確認(rèn)收入,我是搞不懂了
網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)款備注提現(xiàn),用于發(fā)放員工節(jié)日福利費(fèi),做賬時(shí)需要哪些附件資料?
本次預(yù)繳了稅金3萬(wàn),也開(kāi)具了相應(yīng)發(fā)票,但是因?yàn)榧追接指恫涣四敲炊噱X了,所以沖紅又重新開(kāi)具新發(fā)票?,F(xiàn)在預(yù)繳的稅金怎么處理呢?
你好,做了無(wú)票收入,稅務(wù)局會(huì)問(wèn)嗎,這個(gè)無(wú)票收入最后是不是不用調(diào)增呢?
老師,我想問(wèn)問(wèn)公司是5月新成立的商貿(mào)公司,第二季度有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)銷項(xiàng),第二季度印花稅之前同事0申報(bào),我現(xiàn)在不想更正第二季的,第二季度的印花稅數(shù)可以直接補(bǔ)在第三季度的計(jì)稅依據(jù)金額那一起申報(bào)嗎,還是必須要更正申報(bào)?
目前企業(yè)虧損,產(chǎn)生的損益,怎么做更正匯算?工資那里做相應(yīng)調(diào)減么?
是的,在工資那個(gè)表里邊做納稅調(diào)整
個(gè)稅申報(bào)里數(shù)據(jù)要做減少,那工資表里也相應(yīng)減少對(duì)不?其他表還需要調(diào)整么?沒(méi)了吧,就最后主表那邊填的工資數(shù)也填調(diào)整后的數(shù),對(duì)不?
先調(diào)整利潤(rùn)表,按新的利潤(rùn)表的工資成本和利潤(rùn)填主表,再填正確的工資和104000那個(gè)表
噢噢噢,謝謝老師指點(diǎn)
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