你好,你有不同的營業(yè)范圍就可以了。
老師,我們是商貿(mào)行業(yè),有兩家公司,一個(gè)一般納稅人,一個(gè)小規(guī)模,股東是相同的兩個(gè)人,法人不同。 請問一下一般納稅人公司可以按進(jìn)價(jià)開票給小規(guī)模公司嗎?這樣是相當(dāng)于調(diào)貨嗎?因?yàn)槲覀児┴浬潭际?3%專票提供給我們
這個(gè)圖片里面跟我的情況比較類似 但是又不太相同 現(xiàn)在就是有關(guān)食堂充值還有刷卡消費(fèi)的記賬憑證 反正業(yè)務(wù)是差不多的 <br> 圖片里面是行政事業(yè)單位的 他的情形是撥款后用于伙食和開支 我的情形是只用于伙食 開支還可以另外報(bào)銷 充值的話 有的直接拿現(xiàn)金來 這個(gè)好操作 但是有一部分是機(jī)關(guān)補(bǔ)貼到個(gè)人頭上
老師,請教一下,假如甲乙兩個(gè)公司,有業(yè)務(wù)往來?;ハ嗉词强蛻粢彩枪?yīng)商的關(guān)系。那他倆可以不開發(fā)票。貨款或者加工費(fèi)互抵。這樣違法嗎?
老師,您好!總公司和投資人簽訂有競業(yè)限制,規(guī)定近親屬不得從事相關(guān)行業(yè),總公司是化工制造行業(yè),那他的近親屬可以在外地設(shè)立分公司或者子公司,用于經(jīng)營相關(guān)產(chǎn)品的銷售嗎?或者可以自己設(shè)立一個(gè)代銷其產(chǎn)品嗎?謝謝!
老師你好,我們公司是和農(nóng)業(yè)種植這一塊業(yè)務(wù)有點(diǎn)關(guān)系,所以安排了兩塊種植區(qū)給來訪的客人之類的參觀。這個(gè)種植區(qū)的相關(guān)支出都計(jì)入銷售費(fèi)用展覽費(fèi)可以嗎?(比如種植區(qū)一些種植架的運(yùn)輸費(fèi)用、去自提種植架的車費(fèi)、購買)
工資社保憑證里面需要付什么原始憑證
請問老師,甲單位從乙單位租賃大棚,給乙租賃費(fèi)用,委托乙種植水果蔬菜,種植出來的水果蔬菜,甲單位購買,甲單位購買后再出售,甲單位出售水果、蔬菜可以享受免稅么?
老師,一般納稅人每個(gè)月的增值稅發(fā)票固定額度是10萬,但是每個(gè)月業(yè)務(wù)量上升稅款額度不夠,需要月月提額很麻煩,能不能有方法提升額度的方法?需要哪些手續(xù)?
給客戶送手機(jī),開的是增值稅專票,這個(gè)公司能做費(fèi)用嗎
公司收到醫(yī)療服務(wù)的發(fā)票可以用嗎,總金額15000
公司領(lǐng)導(dǎo)年收入240萬,個(gè)人所得稅得多少啊
老師,個(gè)體戶在淘寶,快團(tuán)等銷售,現(xiàn)在電商要合規(guī)報(bào)稅,之前沒做過,應(yīng)該要注意哪些,報(bào)哪些稅,謝謝!
老師你好,就是我更改了增值稅的報(bào)表但是我又覺得我改錯(cuò)了,我還可以恢復(fù)之前的報(bào)表嗎?
在哪里看自己公司是小規(guī)模還是一般納稅人
老師,我們公司有筆業(yè)務(wù),誤做了免稅申報(bào),我現(xiàn)在能更正后請問我們有一筆出口免稅貨物,對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票不是單獨(dú)進(jìn)的,當(dāng)月申報(bào)增值稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額如何做轉(zhuǎn)出?
老師稅分開核算就行嗎?是不是單獨(dú)成立公司更好一些么
你好,是的,單獨(dú)分開核算。 確實(shí)是另外成立會更好。